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DESPESAS
 

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/11/2021 Número do Empenho: 2021/000294
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 300,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 300,00 Valor Pago: 300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/11/2021 Número do Empenho: 2021/000291
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.493,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.493,00 Valor Pago: 2.493,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/11/2021 Número do Empenho: 2021/000292
CNPJ/CPF: 22296587000160 Fornecedor/Nome: POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/59
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.400,00 Valor Pago: 1.400,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TREINAMENTO E SOCIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/11/2021 Número do Empenho: 2021/000293
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/42
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.580,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.580,00 Valor Pago: 5.580,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TELHAS PARA O GALPAO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/11/2021 Número do Empenho: 2021/000290
CNPJ/CPF: 04196290000141 Fornecedor/Nome: EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/38
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.600,00 Valor Pago: 4.600,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOMBA DOSADORA PARA OS PO.OS ARTESIANOS DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/11/2021 Número do Empenho: 2021/000289
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/29
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.000,00 Valor Pago: 3.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/11/2021 Número do Empenho: 2021/000288
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 506,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 506,00 Valor Pago: 506,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/11/2021 Número do Empenho: 2021/000285
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 265,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 265,00 Valor Pago: 265,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL O PREG.O N.008/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/11/2021 Número do Empenho: 2021/000286
CNPJ/CPF: 07168791000102 Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.200,00 Valor Pago: 1.200,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JURIDICA E PARECER JURIDICO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/11/2021 Número do Empenho: 2021/000287
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 937,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 937,00 Valor Pago: 937,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/10/2021 Número do Empenho: 2021/000280
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/10/2021 Número do Empenho: 2021/000281
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.313,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.313,00 Valor Pago: 1.313,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/10/2021 Número do Empenho: 2021/000282
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.752,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.752,00 Valor Pago: 3.752,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/10/2021 Número do Empenho: 2021/000279
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.219,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.219,00 Valor Pago: 9.219,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/10/2021 Número do Empenho: 2021/000278
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 10.910,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.910,00 Valor Pago: 10.910,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/10/2021 Número do Empenho: 2021/000277
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/10/2021 Número do Empenho: 2021/000276
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.100,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.100,00 Valor Pago: 1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/10/2021 Número do Empenho: 2021/000275
CNPJ/CPF: 30767734000161 Fornecedor/Nome: LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/34
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.500,00 Valor Pago: 1.500,00
Histórico: REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA REFERENTE A OUTORGA DA BARRAGEM DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/10/2021 Número do Empenho: 2021/000274
CNPJ/CPF: 19588391000569 Fornecedor/Nome: DINAUTO LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/57
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 215,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 215,00 Valor Pago: 215,00
Histórico: REFERE-SE A REVISAO VEICULO DE PLACA RMD3F89, COM 10000KM RODADOS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/10/2021 Número do Empenho: 2021/000273
CNPJ/CPF: 18330373000196 Fornecedor/Nome: ANG EQUIPAMENTOS
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/56
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 700,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 700,00 Valor Pago: 700,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE DISCO DE CORTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/10/2021 Número do Empenho: 2021/000270
CNPJ/CPF: 27188749000160 Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.800,00 Valor Pago: 2.800,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN..O DOS PO.OS ARTESIANOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/10/2021 Número do Empenho: 2021/000271
CNPJ/CPF: 23050044000121 Fornecedor/Nome: THATIANE FURTADO SANTOS 12498395644
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/31
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 345,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 345,00 Valor Pago: 345,00
Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SAPO COMPACTADOR PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/10/2021 Número do Empenho: 2021/000272
CNPJ/CPF: 14990687000164 Fornecedor/Nome: CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS LTDA-EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.958,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.958,00 Valor Pago: 4.958,00
Histórico: REFERE-SE A TESTE QUANTITATIVO E QUALITATIVO E FINALIZA..O DOS SERVI.OS DO PO.O ARTESIANO DO CORREGO BANANAL DO SAAE, CONFORME BOLETIM DE MEDI..O

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2021 Número do Empenho: 2021/000267
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/29
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.800,00 Valor Pago: 1.800,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2021 Número do Empenho: 2021/000261
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 301,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 301,00 Valor Pago: 301,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2021 Número do Empenho: 2021/000262
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2021 Número do Empenho: 2021/000263
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.313,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.313,00 Valor Pago: 1.313,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2021 Número do Empenho: 2021/000264
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.660,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.660,00 Valor Pago: 3.660,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2021 Número do Empenho: 2021/000265
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 642,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 642,00 Valor Pago: 642,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2021 Número do Empenho: 2021/000266
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/36
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.000,00 Valor Pago: 9.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE QUADRO ELETRICO PARA INSTALA.AO DO PO.O ARTESIANO DO BAIRRO SANTANA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2021 Número do Empenho: 2021/000259
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 426,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 426,00 Valor Pago: 426,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DE VEICULO DE PLACA HJR-4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2021 Número do Empenho: 2021/000260
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.414,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.414,00 Valor Pago: 1.414,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2021 Número do Empenho: 2021/000257
CNPJ/CPF: 42800995000115 Fornecedor/Nome: HD MATERIAIS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/39
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.790,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.790,00 Valor Pago: 2.790,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE VARETAS PARA MANUTEN..O DAS REDES DE ESGOTOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2021 Número do Empenho: 2021/000258
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/13
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 150,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 150,00 Valor Pago: 150,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA, PARA MANUTEN..O DE VEICULO DE PLACA HJR-4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2021 Número do Empenho: 2021/000256
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.106,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.106,00 Valor Pago: 7.106,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2021 Número do Empenho: 2021/000255
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 10.241,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.241,00 Valor Pago: 10.241,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2021 Número do Empenho: 2021/000254
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2021 Número do Empenho: 2021/000253
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.100,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.100,00 Valor Pago: 1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2021 Número do Empenho: 2021/000252
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/32
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.800,00 Valor Pago: 1.800,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2021 Número do Empenho: 2021/000251
CNPJ/CPF: 04196290000141 Fornecedor/Nome: EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/38
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.300,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.300,00 Valor Pago: 2.300,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOMBA DOSADORA MANUAL DE CLORO PARA O SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2021 Número do Empenho: 2021/000250
CNPJ/CPF: 25932088000100 Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 310,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 310,00 Valor Pago: 310,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISE DE AGUA DA ETA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000238
CNPJ/CPF: 10159701686 Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.018,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.018,00 Valor Pago: 1.018,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACERTO DE CONTRATO TEMPORARIO DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000239
CNPJ/CPF: 10159701686 Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 977,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 977,00 Valor Pago: 977,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACERTO DE CONTRATO TEMPORARIO DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000240
CNPJ/CPF: 33540866000144 Fornecedor/Nome: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.758,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.758,00 Valor Pago: 3.758,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000241
CNPJ/CPF: 05740994000104 Fornecedor/Nome: MARCOS PINHEIRO CARVALHO EPP
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/37
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 312,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 312,00 Valor Pago: 312,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CHAPA PRETA PARA PO.O ARTESIANO, DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS(NO POVOADO DE SANTANA)

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000242
CNPJ/CPF: 05740994000104 Fornecedor/Nome: MARCOS PINHEIRO CARVALHO EPP
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/37
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.400,00 Valor Pago: 2.400,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE JANELAS PARA O ALMOXARIFADO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000243
CNPJ/CPF: 17311947000116 Fornecedor/Nome: WM MADEREIRA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1754404583006 Nome Programa de Trabalho: MONITORAMENTO REC.HIDRICOS BACIAS
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.392,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.392,00 Valor Pago: 2.392,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TOCOS E POSTES PARA MANUTEN..O DA CERCA DA BARRAGEM DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000244
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1754404583006 Nome Programa de Trabalho: MONITORAMENTO REC.HIDRICOS BACIAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.103,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.103,00 Valor Pago: 3.103,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LIBERACAO DE OUTORGA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/09/2021 Número do Empenho: 2021/000245
CNPJ/CPF: 26169830000130 Fornecedor/Nome: TALIA APARECIDA ASSUNÇÃO DA SILVA 10677314663
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/55
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 175,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 175,00 Valor Pago: 175,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA CERTIFICADO DIGITAL A1 1 ANO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000246
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/29
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.250,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.250,00 Valor Pago: 2.250,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/09/2021 Número do Empenho: 2021/000247
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 665,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 665,00 Valor Pago: 665,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAIS DE LIMPEZAS E CONSUMO PARA O SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000237
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.086,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.086,00 Valor Pago: 2.086,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/09/2021 Número do Empenho: 2021/000236
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.449,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.449,00 Valor Pago: 3.449,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA CONSTRU..O DE GALPAO PARA ALMOXARIFADO PARA O SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2021 Número do Empenho: 2021/000234
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 545,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 545,00 Valor Pago: 545,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2021 Número do Empenho: 2021/000235
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1754404583006 Nome Programa de Trabalho: MONITORAMENTO REC.HIDRICOS BACIAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 23,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 23,00 Valor Pago: 23,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LIBERACAO DE OUTORGA;

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000228
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.746,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.746,00 Valor Pago: 3.746,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2021 Número do Empenho: 2021/000233
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 450,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 450,00 Valor Pago: 450,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SACOS DE CIMENTOS MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000227
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.313,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.313,00 Valor Pago: 1.313,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000224
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 11.661,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.661,00 Valor Pago: 11.661,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000225
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.106,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.106,00 Valor Pago: 7.106,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000226
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000223
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000219
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200213001 Nome Programa de Trabalho: CONST.AMPL.E REF.EDIFICIO ADMINST
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.914,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.914,00 Valor Pago: 1.914,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA CONSTRU..O DE GALPAO E REFORMA DE COZINHA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000220
CNPJ/CPF: 17309790004939 Fornecedor/Nome: DER-MG
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 203,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 203,00 Valor Pago: 203,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.HBQ7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000221
CNPJ/CPF: 17309790004939 Fornecedor/Nome: DER-MG
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 305,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 305,00 Valor Pago: 305,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.HBQ7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000222
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.100,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.100,00 Valor Pago: 1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2021 Número do Empenho: 2021/000215
CNPJ/CPF: 14393106000107 Fornecedor/Nome: GESTTI GESTAO E TEC DA INFORMATICA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/35
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.270,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.270,00 Valor Pago: 3.270,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOBINAS DE PAPEL PARA FATURAS DE AGUA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2021 Número do Empenho: 2021/000216
CNPJ/CPF: 07168791000102 Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.800,00 Valor Pago: 1.800,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2021 Número do Empenho: 2021/000217
CNPJ/CPF: 37805845000164 Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/32
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.404,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.404,00 Valor Pago: 4.404,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2021 Número do Empenho: 2021/000218
CNPJ/CPF: 14990687000164 Fornecedor/Nome: CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS LTDA-EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 59.135,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 59.135,00 Valor Pago: 59.135,00
Histórico: REFERE-SE A PERFURA..O DE PO.O ARTESIANO NO CORREGO BANANAL, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.conforme processo licitatorio;

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/08/2021 Número do Empenho: 2021/000213
CNPJ/CPF: 11518295606 Fornecedor/Nome: ADMILSON DOS REIS SILVA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 450,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 450,00 Valor Pago: 450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2021 Número do Empenho: 2021/000214
CNPJ/CPF: 27188749000160 Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.800,00 Valor Pago: 1.800,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/08/2021 Número do Empenho: 2021/000212
CNPJ/CPF: 13225269662 Fornecedor/Nome: FAGNER JOSE RIBEIRO DA FONSECA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 450,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 450,00 Valor Pago: 450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/08/2021 Número do Empenho: 2021/000207
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/13
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 960,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 960,00 Valor Pago: 960,00
Histórico: REFERE-SE A MAO DE OBRA PARA MANUTEN..O DA CAR/REBOQUE/C.ABERTA DE PLACA HJR-4218 DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/08/2021 Número do Empenho: 2021/000208
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.278,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.278,00 Valor Pago: 1.278,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DA CAR/REBOQUE/C.ABERTA DE PLACA HJR-4218 DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/08/2021 Número do Empenho: 2021/000209
CNPJ/CPF: 27250457000100 Fornecedor/Nome: MARTINS & GUEDES LTDA EPP
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 10.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.000,00 Valor Pago: 10.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ASFALTA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/07/2021 Número do Empenho: 2021/000195
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.128,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.128,00 Valor Pago: 2.128,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/07/2021 Número do Empenho: 2021/000196
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/07/2021 Número do Empenho: 2021/000197
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 11.552,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.552,00 Valor Pago: 11.552,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/07/2021 Número do Empenho: 2021/000198
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.210,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.210,00 Valor Pago: 7.210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/07/2021 Número do Empenho: 2021/000199
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.518,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.518,00 Valor Pago: 1.518,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/07/2021 Número do Empenho: 2021/000200
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/07/2021 Número do Empenho: 2021/000201
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.782,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.782,00 Valor Pago: 3.782,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/08/2021 Número do Empenho: 2021/000205
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 461,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 461,00 Valor Pago: 461,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE

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Data do Empenho: 02/08/2021 Número do Empenho: 2021/000206
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 189,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 189,00 Valor Pago: 189,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

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Data do Empenho: 19/07/2021 Número do Empenho: 2021/000194
CNPJ/CPF: 09655998000137 Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 930,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 930,00 Valor Pago: 930,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

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Data do Empenho: 19/07/2021 Número do Empenho: 2021/000193
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/30
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.880,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.440,00 Valor Pago: 1.440,00
Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE UMA IMPRESSORA E UM SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL, PARA O SERVI.O DE LEITURA E IMPRESS.O SIMULTANEA DE FATURAS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2021 Número do Empenho: 2021/000192
CNPJ/CPF: 33242200000100 Fornecedor/Nome: DETROIT DEM. DE CONS. EM GERAL E O COM. DE MAT.DE CONS. EIRE
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/51
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 195,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 195,00 Valor Pago: 195,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DEANEL JGI DN PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

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Data do Empenho: 19/07/2021 Número do Empenho: 2021/000191
CNPJ/CPF: 30767734000161 Fornecedor/Nome: LUIS GUSTAVO ABDO GANTE-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/34
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.500,00 Valor Pago: 1.500,00
Histórico: REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA DE PRESTA..O DE SERVI.O DE OUTORGA DA BARRAGEM DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/07/2021 Número do Empenho: 2021/000190
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 829,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 829,00 Valor Pago: 829,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LUVA PVC E CURVAS PVC PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/07/2021 Número do Empenho: 2021/000189
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 11.794,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.794,00 Valor Pago: 11.794,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEX.ES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/07/2021 Número do Empenho: 2021/000188
CNPJ/CPF: 25932088000100 Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/32
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.442,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.442,00 Valor Pago: 9.442,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MAT.RIAS DE LABORAT.RIO PARA REALIZA..O DE ANALISES DE AGUA DA ETA, DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/07/2021 Número do Empenho: 2021/000187
CNPJ/CPF: 25932088000100 Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 15.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.400,00 Valor Pago: 15.400,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ESPECTROFOTOMETRO PARA REALIZA..O DE ANALISES PARA O LABORATORIO DA ETA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/07/2021 Número do Empenho: 2021/000184
CNPJ/CPF: 23050044000121 Fornecedor/Nome: THATIANE FURTADO SANTOS 12498395644
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/31
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 503,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 503,00 Valor Pago: 503,00
Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SAPO COMPACTADOR PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/07/2021 Número do Empenho: 2021/000185
CNPJ/CPF: 07168791000102 Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.700,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.700,00 Valor Pago: 2.700,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PARECER NOS PROCESSOS LICITATORIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/07/2021 Número do Empenho: 2021/000186
CNPJ/CPF: 27188749000160 Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.918,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.918,00 Valor Pago: 3.918,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PO.O ARTESIANO DO CORREGO SANTANA, PARA CONSTRU..O DE GALPAO E PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO, DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2021 Número do Empenho: 2021/000177
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.578,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.578,00 Valor Pago: 1.578,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE PARA CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/07/2021 Número do Empenho: 2021/000181
CNPJ/CPF: 86612884000312 Fornecedor/Nome: ELETROMOVEIS ALIANÇA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/50
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 960,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 960,00 Valor Pago: 960,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SOFA PARA O PERIODO DE DESCANSO DOS OPERADORES DE ETA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/07/2021 Número do Empenho: 2021/000182
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.509,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.509,00 Valor Pago: 1.509,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE PARA CONSTRU..O DE UM GALPAO PARA O SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/07/2021 Número do Empenho: 2021/000183
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 439,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 439,00 Valor Pago: 439,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GEREROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA O SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2021 Número do Empenho: 2021/000176
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 853,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 853,00 Valor Pago: 853,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA O SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2021 Número do Empenho: 2021/000175
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 555,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 555,00 Valor Pago: 555,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/06/2021 Número do Empenho: 2021/000174
CNPJ/CPF: 09655998000137 Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.240,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.240,00 Valor Pago: 7.240,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2021 Número do Empenho: 2021/000172
CNPJ/CPF: 25932088000100 Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 310,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 310,00 Valor Pago: 310,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTE QUIMICO PARA A ETA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/06/2021 Número do Empenho: 2021/000173
CNPJ/CPF: 32768522000124 Fornecedor/Nome: METALURGICA BOCAIUVA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.140,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.140,00 Valor Pago: 1.140,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REGISTRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/06/2021 Número do Empenho: 2021/000171
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/29
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.000,00 Valor Pago: 3.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O COM RETROESCAVADEIRA PARA CONSTRU.AO E MELHORAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/06/2021 Número do Empenho: 2021/000167
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.897,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.897,00 Valor Pago: 7.897,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/06/2021 Número do Empenho: 2021/000168
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/06/2021 Número do Empenho: 2021/000169
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.549,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.549,00 Valor Pago: 1.549,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/06/2021 Número do Empenho: 2021/000170
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.800,00 Valor Pago: 3.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/06/2021 Número do Empenho: 2021/000164
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.350,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.350,00 Valor Pago: 2.350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/06/2021 Número do Empenho: 2021/000165
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/06/2021 Número do Empenho: 2021/000166
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 11.552,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.552,00 Valor Pago: 11.552,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/06/2021 Número do Empenho: 2021/000159
CNPJ/CPF: 17309790004939 Fornecedor/Nome: DER-MG
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 156,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 156,00 Valor Pago: 156,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO HBQ 7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/06/2021 Número do Empenho: 2021/000160
CNPJ/CPF: 61198164000160 Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA.
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/28
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.099,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.099,00 Valor Pago: 3.099,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGUROS DO VEICULO DE PLACA RMD-3F89

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/06/2021 Número do Empenho: 2021/000161
CNPJ/CPF: 04045689000121 Fornecedor/Nome: TORCOMP TORNEARIA & COM DE PECAS LTADA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/45
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 240,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 240,00 Valor Pago: 240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/06/2021 Número do Empenho: 2021/000162
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.535,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.535,00 Valor Pago: 1.535,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ESCRITORIO E DO ALMOXARIFADO DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/06/2021 Número do Empenho: 2021/000163
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/29
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.200,00 Valor Pago: 1.200,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA CONSTRU..O DE REDE DE ESGOTO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/06/2021 Número do Empenho: 2021/000155
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.007/2021, NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/06/2021 Número do Empenho: 2021/000156
CNPJ/CPF: 17311947000116 Fornecedor/Nome: WM MADEREIRA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/24
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.910,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.910,00 Valor Pago: 5.910,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ARMARIO E MESA PARA O ESCRITORIO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/06/2021 Número do Empenho: 2021/000157
CNPJ/CPF: 27188749000160 Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.438,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.438,00 Valor Pago: 3.438,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ELETRICISTA E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS PO.OS ARTESIANOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/06/2021 Número do Empenho: 2021/000158
CNPJ/CPF: 17309790004939 Fornecedor/Nome: DER-MG
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 104,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 104,00 Valor Pago: 104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.HBQ 7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/06/2021 Número do Empenho: 2021/000152
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.498,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.498,00 Valor Pago: 1.498,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PO.O ARTESIANO DO CORREGO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2021 Número do Empenho: 2021/000148
CNPJ/CPF: 33265632000136 Fornecedor/Nome: ALBERT WESLEY DE ALMEIDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/41
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 340,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 340,00 Valor Pago: 340,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2021 Número do Empenho: 2021/000146
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 463,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 463,00 Valor Pago: 463,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2021 Número do Empenho: 2021/000147
CNPJ/CPF: 33265632000136 Fornecedor/Nome: ALBERT WESLEY DE ALMEIDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/40
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 735,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 735,00 Valor Pago: 735,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/05/2021 Número do Empenho: 2021/000144
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 14.026,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 14.026,00 Valor Pago: 14.026,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2021 Número do Empenho: 2021/000145
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.006/2021, NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/05/2021 Número do Empenho: 2021/000143
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 28,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 28,00 Valor Pago: 28,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE SEFIP 06/2020

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/05/2021 Número do Empenho: 2021/000141
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.367,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.367,00 Valor Pago: 3.367,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/05/2021 Número do Empenho: 2021/000142
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 25,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 25,00 Valor Pago: 25,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE SEFIP MES 05/2020

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/05/2021 Número do Empenho: 2021/000139
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/05/2021 Número do Empenho: 2021/000140
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.549,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.549,00 Valor Pago: 1.549,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/05/2021 Número do Empenho: 2021/000138
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.443,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.443,00 Valor Pago: 7.443,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/05/2021 Número do Empenho: 2021/000137
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.146,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.146,00 Valor Pago: 9.146,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/05/2021 Número do Empenho: 2021/000136
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/05/2021 Número do Empenho: 2021/000133
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.005/2021, NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/05/2021 Número do Empenho: 2021/000134
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 265,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 265,00 Valor Pago: 265,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO CREDENCIAMENTO N.001/2021, NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/05/2021 Número do Empenho: 2021/000135
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.350,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.350,00 Valor Pago: 2.350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2021 Número do Empenho: 2021/000130
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 104,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 104,00 Valor Pago: 104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.HBQ7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/05/2021 Número do Empenho: 2021/000131
CNPJ/CPF: 10159701686 Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 260,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 260,00 Valor Pago: 260,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2021 Número do Empenho: 2021/000129
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 156,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 156,00 Valor Pago: 156,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.HJR 4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2021 Número do Empenho: 2021/000128
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 234,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 234,00 Valor Pago: 234,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO;HJR 4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/05/2021 Número do Empenho: 2021/000126
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 476,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 476,00 Valor Pago: 476,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2021 Número do Empenho: 2021/000127
CNPJ/CPF: 23543021000159 Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.270,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.270,00 Valor Pago: 9.270,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMPUTADOR, CADEIRAS E CPU PARA O ESCRITORIO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2021 Número do Empenho: 2021/000126
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 476,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 476,00 Valor Pago: 476,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/05/2021 Número do Empenho: 2021/000125
CNPJ/CPF: 83386998615 Fornecedor/Nome: SEBASTIANA DIAS BICALHO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.5.90.61.00 Nome da Natureza: Aquisição de Imóveis
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.000,00 Valor Pago: 1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE .RTE DO IMOVEL DE 9M.COM FINS DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL COM DESTINACAO A ABERTURA DE UM POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO CONFORME DECRETO 030/2021.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2021 Número do Empenho: 2021/000122
CNPJ/CPF: 04979905000106 Fornecedor/Nome: LÍDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/37
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.980,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.980,00 Valor Pago: 2.980,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SAAE, NO MANDATO DA EX DIRETORIA NOS ANOS DE 2019 E 2020, E DO ATUAL DIRETOR NO PERIODO DE 2019 E 2020 QUE NAO FORAM PAGOS AO FORNECEDOR

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/04/2021 Número do Empenho: 2021/000121
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/13
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 720,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 720,00 Valor Pago: 720,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE M.O DE OBRA DOS VEICULOS DE PLACA HBQ-7005 HJR-4121 DE PROPRIEDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/04/2021 Número do Empenho: 2021/000120
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.408,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.408,00 Valor Pago: 1.408,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/04/2021 Número do Empenho: 2021/000118
CNPJ/CPF: 51325365653 Fornecedor/Nome: SIMONE SOARES CUNHA DOS REIS
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/38
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.311,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.311,00 Valor Pago: 1.311,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE BUFFET PARA CONFRATERNIZA..O DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DO SAAE NO ANO DE 2018, NO MANDATO DA EX DIRETORIA QUE NAO FORAM PAGOS AO FORNECEDOR

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/04/2021 Número do Empenho: 2021/000119
CNPJ/CPF: 10015681000115 Fornecedor/Nome: FUNDO DE QUINTAL
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/36
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 522,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 522,00 Valor Pago: 522,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEI..O PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE, NO MANDATO DA EX DIRETORIA NOS ANOS DE 2017 E 2018, E QUE NAO FORAM PAGOS AO FORNECEDOR

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000115
CNPJ/CPF: 07168791000102 Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.300,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.300,00 Valor Pago: 3.300,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PARECER JURIDICO NOS PROCESSOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000112
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.385,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.385,00 Valor Pago: 3.385,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000113
CNPJ/CPF: 19177826000159 Fornecedor/Nome: CONSEG SEGURANCA DO TRABALHO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 6.300,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.100,00 Valor Pago: 2.100,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CONSULTORIA DE SEGURAN.A E SAUDE DO TRABALH REFERENTE AO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000114
CNPJ/CPF: 65174328000170 Fornecedor/Nome: JG GEOLOGIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/18
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.000,00 Valor Pago: 4.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE GEOLOGO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/04/2021 Número do Empenho: 2021/000117
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.900,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.900,00 Valor Pago: 4.900,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA HJR-4121 DE PROPRIEDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000111
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.407,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.407,00 Valor Pago: 1.407,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000110
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000108
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.541,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.541,00 Valor Pago: 1.541,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000109
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 488,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 488,00 Valor Pago: 488,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000107
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 8.782,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.782,00 Valor Pago: 8.782,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000106
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.497,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.497,00 Valor Pago: 7.497,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/04/2021 Número do Empenho: 2021/000103
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 265,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 265,00 Valor Pago: 265,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.004/2021 , NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000104
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/04/2021 Número do Empenho: 2021/000105
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.690,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.690,00 Valor Pago: 1.690,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/04/2021 Número do Empenho: 2021/00098
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/32
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.100,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.100,00 Valor Pago: 2.100,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO PARA O TRATAMENTO DA AGUA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/04/2021 Número do Empenho: 2021/00097
CNPJ/CPF: 37805845000164 Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/32
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.404,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.404,00 Valor Pago: 4.404,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA O TRATAMENTO DA AGUA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/04/2021 Número do Empenho: 2021/00096
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 456,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 456,00 Valor Pago: 456,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/04/2021 Número do Empenho: 2021/00095
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 442,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 442,00 Valor Pago: 442,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.002/2021 E DO PREG.O N.003/2021, NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/03/2021 Número do Empenho: 2021/00094
CNPJ/CPF: 25932088000100 Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.130,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.130,00 Valor Pago: 2.130,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA A ETA, DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/03/2021 Número do Empenho: 2021/00093
CNPJ/CPF: 65228694000164 Fornecedor/Nome: FUNDIÇÃO ALEA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/15
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.500,00 Valor Pago: 9.500,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TAMPAO DE REDE DE ESGOTO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/03/2021 Número do Empenho: 2021/00089
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.076,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.076,00 Valor Pago: 1.076,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS FUNCIONAL DO MES 03/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/03/2021 Número do Empenho: 2021/00090
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.782,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.782,00 Valor Pago: 3.782,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2021 Número do Empenho: 2021/00091
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 36.335,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.187,00 Valor Pago: 10.187,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/03/2021 Número do Empenho: 2021/00092
CNPJ/CPF: 09754738670 Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 10.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.000,00 Valor Pago: 9.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHEIRO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS AO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2021 Número do Empenho: 2021/00087
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 10.642,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.642,00 Valor Pago: 10.642,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/03/2021 Número do Empenho: 2021/00088
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2021 Número do Empenho: 2021/00086
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.210,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.210,00 Valor Pago: 7.210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2021 Número do Empenho: 2021/00085
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.250,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.250,00 Valor Pago: 1.250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/03/2021 Número do Empenho: 2021/00083
CNPJ/CPF: 89577442749 Fornecedor/Nome: ODILON FERNANDES DE OLIVEIRA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/31
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 420,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 420,00 Valor Pago: 420,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ACOMPANHANTE DE TOPOGRAFO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2021 Número do Empenho: 2021/00084
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/03/2021 Número do Empenho: 2021/00080
CNPJ/CPF: 61198164000160 Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA.
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 200,00 Valor Pago: 200,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE SEGUROS DO VEICULO DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/03/2021 Número do Empenho: 2021/00081
CNPJ/CPF: 01460991000158 Fornecedor/Nome: PSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/32
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 140,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 140,00 Valor Pago: 140,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE DIGITALIZA..O DE PROJETO ANTIGOS DO SAAE EM PAPEL DE FORMATO A1 PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/03/2021 Número do Empenho: 2021/00082
CNPJ/CPF: 26415506000155 Fornecedor/Nome: STANCH COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/30
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 878,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 878,00 Valor Pago: 878,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PO 1, ADITIVO ACELERADOR E CRISTALIZANTE DE PEGA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 11/03/2021 Número do Empenho: 2021/00078
CNPJ/CPF: 23543021000159 Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.420,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.420,00 Valor Pago: 9.420,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE INTAL.AO DE CAMERAS DE SEGURAN.A COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 11/03/2021 Número do Empenho: 2021/00076
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 356,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 356,00 Valor Pago: 356,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAS E UTENSILIOS PARA O SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/03/2021 Número do Empenho: 2021/00077
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 14,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 14,00 Valor Pago: 14,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/03/2021 Número do Empenho: 2021/00072
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.197,00 Valor Pago: 1.197,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/08/2021 Número do Empenho: 2021/00072
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.197,00 Valor Pago: 1.197,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/03/2021 Número do Empenho: 2021/00071
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 529,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 529,00 Valor Pago: 529,00
Histórico: REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/03/2021 Número do Empenho: 2021/00070
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N.001/2021, NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/02/2021 Número do Empenho: 2021/00066
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.076,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.076,00 Valor Pago: 1.076,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/02/2021 Número do Empenho: 2021/00067
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.791,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.791,00 Valor Pago: 3.791,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/02/2021 Número do Empenho: 2021/00068
CNPJ/CPF: 09265033000138 Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 10.737,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.842,00 Valor Pago: 9.842,00
Histórico: REFERE-SE ALOCA..O DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST.O COMERCIAL, DO SAAE NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/02/2021 Número do Empenho: 2021/00069
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.993,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.993,00 Valor Pago: 2.993,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/02/2021 Número do Empenho: 2021/00065
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/02/2021 Número do Empenho: 2021/00063
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 10.122,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.122,00 Valor Pago: 10.122,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/02/2021 Número do Empenho: 2021/00064
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.230,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.230,00 Valor Pago: 7.230,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/02/2021 Número do Empenho: 2021/00058
CNPJ/CPF: 09754738670 Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/24
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 900,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 900,00 Valor Pago: 900,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/02/2021 Número do Empenho: 2021/00059
CNPJ/CPF: 35759372653 Fornecedor/Nome: LUIZ ROBERTO DA SILVA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 13.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.100,00 Valor Pago: 12.100,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TECNICO QUIMICO PARA O SETOR DA ETA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/02/2021 Número do Empenho: 2021/00060
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.291,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.291,00 Valor Pago: 1.291,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/02/2021 Número do Empenho: 2021/00061
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.250,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.250,00 Valor Pago: 1.250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/02/2021 Número do Empenho: 2021/00062
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/02/2021 Número do Empenho: 2021/00056
CNPJ/CPF: 39757188000152 Fornecedor/Nome: CLEIDISON COELHO DA FONSECA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.302,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.302,00 Valor Pago: 1.302,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CAMINHAO PIPA, PARA LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/02/2021 Número do Empenho: 2021/00057
CNPJ/CPF: 61198164000160 Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA.
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 421,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 421,00 Valor Pago: 421,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SEGURO TOTAL DO VEICULO NOVO DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/02/2021 Número do Empenho: 2021/00053
CNPJ/CPF: 02709204000121 Fornecedor/Nome: DEPOSITO DIVINOLÂNDIA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 653,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 653,00 Valor Pago: 653,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/02/2021 Número do Empenho: 2021/00054
CNPJ/CPF: 71000731000185 Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 6.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.500,00 Valor Pago: 5.500,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SISTEMA (SOFTWARES) PARA USO DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS,

Dados do Empenho

Data do Empenho: 11/02/2021 Número do Empenho: 2021/00055
CNPJ/CPF: 23543021000159 Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 664,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 664,00 Valor Pago: 664,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TELEFONE SEM FIO, ROTEADOR E MOUSE PARA SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/02/2021 Número do Empenho: 2021/00052
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.484,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.484,00 Valor Pago: 2.484,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/02/2021 Número do Empenho: 2021/00050
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 729,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 729,00 Valor Pago: 729,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANETO DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 .HJR 4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/02/2021 Número do Empenho: 2021/00051
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 542,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 542,00 Valor Pago: 542,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO 2021;HBQ 7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/02/2021 Número do Empenho: 2021/00049
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 234,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 234,00 Valor Pago: 234,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA E TAXA DE LICENCIMANTO 2021 HCE 7225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/02/2021 Número do Empenho: 2021/00047
CNPJ/CPF: 10015681000115 Fornecedor/Nome: FUNDO DE QUINTAL
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/18
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 432,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 432,00 Valor Pago: 432,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE, PARA MANUTEN..O DA ADUTORA DA BARRAGEM

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/02/2021 Número do Empenho: 2021/00048
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 112,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 112,00 Valor Pago: 112,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 HJR 4218

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Data do Empenho: 11/02/2021 Número do Empenho: 2021/00045
CNPJ/CPF: 23543021000159 Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/23
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 180,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 180,00 Valor Pago: 180,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TONER PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS ADMINISTRATIVO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

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Data do Empenho: 12/02/2021 Número do Empenho: 2021/00046
CNPJ/CPF: 25546193000101 Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.412,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.412,00 Valor Pago: 2.412,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS PARA MANUTEN..O DA REDE DE AGUA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

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Data do Empenho: 01/02/2021 Número do Empenho: 2021/00044
CNPJ/CPF: 08895194000142 Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.750,00 Valor Pago: 2.750,00
Histórico: REFERE-SE AMANUTEN..O DOS DADOS E SISTEMAS DO WEBSITE E DO PORTAL DA TRANSPAR.NCIA MUNICIPAL, DO SAAE NO DECORRER DO ANO DE 2021

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Data do Empenho: 01/02/2021 Número do Empenho: 2021/00043
CNPJ/CPF: 39757188000152 Fornecedor/Nome: CLEIDISON COELHO DA FONSECA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 840,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 840,00 Valor Pago: 840,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CAMINHAO PIPA PARA LAVAGEM DE REDE DE ESGOTO

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Data do Empenho: 09/02/2021 Número do Empenho: 2021/00039
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 112,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 112,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO,HJR 4218

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Data do Empenho: 01/02/2021 Número do Empenho: 2021/00041
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 8.940,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.195,00 Valor Pago: 8.195,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE LOCA..O DE SISTEMA DE READER PARA IMPRESS.O DE CONTAS DO SAAE, AO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/02/2021 Número do Empenho: 2021/00042
CNPJ/CPF: 09655998000137 Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.140,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.140,00 Valor Pago: 1.140,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

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Data do Empenho: 30/12/2021 Número do Empenho: 2021/00038
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 140.382,00 Valor Pago: 128.884,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2021 Número do Empenho: 2021/00038
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 140.382,00 Valor Pago: 128.884,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/11/2021 Número do Empenho: 2021/00038
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 140.382,00 Valor Pago: 128.884,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/01/2021 Número do Empenho: 2021/00038
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 140.382,00 Valor Pago: 128.884,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021

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Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00037
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.553,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.553,00 Valor Pago: 1.553,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00036
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 742,00 Valor Pago: 742,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/08/2021 Número do Empenho: 2021/00036
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 742,00 Valor Pago: 742,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00035
CNPJ/CPF: 60746948277858 Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 264,00 Valor Liquidado: 235,00 Valor Pago: 235,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2021 Número do Empenho: 2021/00035
CNPJ/CPF: 60746948277858 Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 264,00 Valor Liquidado: 235,00 Valor Pago: 235,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00034
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.495,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.495,00 Valor Pago: 7.495,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00033
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 8.430,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.430,00 Valor Pago: 8.430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00031
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 990,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 990,00 Valor Pago: 990,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00032
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.507,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.507,00 Valor Pago: 4.507,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00030
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.466,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.466,00 Valor Pago: 3.466,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00028
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 68,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 68,00 Valor Pago: 68,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00029
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 969,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 969,00 Valor Pago: 969,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00026
CNPJ/CPF: 32310654000108 Fornecedor/Nome: EDNEIA DE SOUZA ALMEIDA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1,00 Valor Pago: 1,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00027
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.902,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.902,00 Valor Pago: 1.902,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS PARA MANUTEN..O DO ESCRITORIO E ETA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/01/2021 Número do Empenho: 2021/00025
CNPJ/CPF: 03926266678 Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA
Licitação: Convite Número do Processo: 2017/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 16.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 16.800,00 Valor Pago: 16.800,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O NA AREA DA CONTABILIDADE AO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2021 Número do Empenho: 2021/00022
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2019/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.100,00 Valor Anulado: 170,00 Valor Liquidado: 8.929,00 Valor Pago: 8.929,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DE .GUA DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2021 Número do Empenho: 2021/00021
CNPJ/CPF: 61198164000160 Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA.
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 200,00 Valor Pago: 200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO HJR 4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2021 Número do Empenho: 2021/00022
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2019/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.100,00 Valor Anulado: 170,00 Valor Liquidado: 8.929,00 Valor Pago: 8.929,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DE .GUA DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2021 Número do Empenho: 2021/00020
CNPJ/CPF: 17343260000162 Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.010,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.010,00 Valor Pago: 1.010,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2021 Número do Empenho: 2021/00018
CNPJ/CPF: 32310654000108 Fornecedor/Nome: EDNEIA DE SOUZA ALMEIDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.198,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.198,00 Valor Pago: 1.198,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE INTERNET PARA USO DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2021 Número do Empenho: 2021/00019
CNPJ/CPF: 12109356600 Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.000,00 Valor Anulado: 117,00 Valor Liquidado: 6.342,00 Valor Pago: 6.342,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/07/2021 Número do Empenho: 2021/00019
CNPJ/CPF: 12109356600 Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.000,00 Valor Anulado: 117,00 Valor Liquidado: 6.342,00 Valor Pago: 6.342,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/11/2021 Número do Empenho: 2021/00019
CNPJ/CPF: 12109356600 Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.000,00 Valor Anulado: 117,00 Valor Liquidado: 6.342,00 Valor Pago: 6.342,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2021 Número do Empenho: 2021/00019
CNPJ/CPF: 12109356600 Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.000,00 Valor Anulado: 117,00 Valor Liquidado: 6.342,00 Valor Pago: 6.342,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2021 Número do Empenho: 2021/00017
CNPJ/CPF: 71000731000185 Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 500,00 Valor Pago: 500,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE LOCA..O DE SOFTWARES PARA O SAAE DO MUNIC.PIO DE MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS, REFERENTE AO M.S DE JANEIRO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2021 Número do Empenho: 2021/00016
CNPJ/CPF: 30827823000156 Fornecedor/Nome: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 574,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 574,00 Valor Pago: 574,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/12/2021 Número do Empenho: 2021/00015
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO SILVA ME
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2019/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.450,00 Valor Anulado: 811,00 Valor Liquidado: 8.638,00 Valor Pago: 7.973,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DE .GUA DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2021 Número do Empenho: 2021/00015
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO SILVA ME
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2019/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 9.450,00 Valor Anulado: 811,00 Valor Liquidado: 8.638,00 Valor Pago: 7.973,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DAS CONTAS DE .GUA DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2021 Número do Empenho: 2021/00014
CNPJ/CPF: 08895194000142 Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/13
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 250,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 250,00 Valor Pago: 250,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MANUTEN..O DO PORTAL DE TRANSPRENCIA NO MES DEJANEIRO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/03/2021 Número do Empenho: 2021/0009
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.042,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.082,00 Valor Pago: 3.082,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2021 Número do Empenho: 2021/0009
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.042,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.082,00 Valor Pago: 3.082,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2021 Número do Empenho: 2021/0008
CNPJ/CPF: 05423963000111 Fornecedor/Nome: OI MOVEL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 430,00 Valor Liquidado: 2.569,00 Valor Pago: 2.355,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE MOVEL NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2021 Número do Empenho: 2021/0008
CNPJ/CPF: 05423963000111 Fornecedor/Nome: OI MOVEL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 430,00 Valor Liquidado: 2.569,00 Valor Pago: 2.355,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE MOVEL NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2021 Número do Empenho: 2021/0007
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.696,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.696,00 Valor Pago: 1.696,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2021 Número do Empenho: 2021/0006
CNPJ/CPF: 33000118000330 Fornecedor/Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 749,00 Valor Liquidado: 2.250,00 Valor Pago: 2.250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2021 Número do Empenho: 2021/0006
CNPJ/CPF: 33000118000330 Fornecedor/Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 749,00 Valor Liquidado: 2.250,00 Valor Pago: 2.250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2021 Número do Empenho: 2021/0005
CNPJ/CPF: 37942662772 Fornecedor/Nome: ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 340,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 340,00 Valor Pago: 340,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTAN..O DE SERVI.O PARA DESPACHANTE PARA TRANFERENCIA DE VEICULO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2021 Número do Empenho: 2021/0004
CNPJ/CPF: 37805845000164 Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/32
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.954,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.954,00 Valor Pago: 4.954,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PRODUTOS QUIMICO PARA O TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2021 Número do Empenho: 2021/0003
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 706,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 706,00 Valor Pago: 706,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA HBQ-7005, DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2021 Número do Empenho: 2021/0002
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 280,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 280,00 Valor Pago: 280,00
Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA HBQ-7005, DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2021 Número do Empenho: 2021/0001
CNPJ/CPF: 04430291000109 Fornecedor/Nome: G.V BORRACHA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2020/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 649,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 649,00 Valor Pago: 649,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS D

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/11/2021 Número do Empenho: 2021/000295
CNPJ/CPF: 25932088000100 Fornecedor/Nome: ANALITICA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 2.334,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.334,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA A ETA PARA TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2021 Número do Empenho: 2021/000296
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.356,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.356,00 Valor Pago: 1.356,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2021 Número do Empenho: 2021/000297
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2021 Número do Empenho: 2021/000298
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 10.241,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.241,00 Valor Pago: 10.241,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2021 Número do Empenho: 2021/000299
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.228,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.228,00 Valor Pago: 7.228,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2021 Número do Empenho: 2021/000300
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2021 Número do Empenho: 2021/000301
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.368,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.368,00 Valor Pago: 1.368,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2021 Número do Empenho: 2021/000302
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.467,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.467,00 Valor Pago: 3.467,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2021 Número do Empenho: 2021/000303
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 451,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 451,00 Valor Pago: 451,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/12/2021 Número do Empenho: 2021/000307
CNPJ/CPF: 27188749000160 Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.484,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.484,00 Valor Pago: 1.484,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/12/2021 Número do Empenho: 2021/000308
CNPJ/CPF: 22124337000143 Fornecedor/Nome: B.H. MANUFATURAS TEXTIL EIRELI
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/40
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.778,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.778,00 Valor Pago: 5.778,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE DE DIVINOLANDIA D

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/12/2021 Número do Empenho: 2021/000309
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.466,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.466,00 Valor Pago: 1.466,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/12/2021 Número do Empenho: 2021/000310
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/12/2021 Número do Empenho: 2021/000311
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 6.783,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.783,00 Valor Pago: 6.783,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/12/2021 Número do Empenho: 2021/000312
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 6.468,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.468,00 Valor Pago: 6.468,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/12/2021 Número do Empenho: 2021/000313
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.241,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.241,00 Valor Pago: 4.241,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 13/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/12/2021 Número do Empenho: 2021/000315
CNPJ/CPF: 17575738000180 Fornecedor/Nome: SO MOTORES
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/66
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.327,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.327,00 Valor Pago: 1.327,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MANUTEN..O CORRETIVA EM BOMBA D AGUA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/12/2021 Número do Empenho: 2021/000316
CNPJ/CPF: 27188749000160 Fornecedor/Nome: ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 3.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.400,00 Valor Pago: 3.400,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/12/2021 Número do Empenho: 2021/000317
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/29
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.500,00 Valor Pago: 1.500,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/12/2021 Número do Empenho: 2021/000318
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/43
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 11.090,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.090,00 Valor Pago: 11.090,00
Histórico: REFERE-SE AQUISI..O DE PAINEL E BOMBA PARA O PO.O ARTESIANO DOS QUINCAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/12/2021 Número do Empenho: 2021/000319
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 1.062,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.062,00 Valor Pago: 1.062,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/12/2021 Número do Empenho: 2021/000320
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 860,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 860,00 Valor Pago: 860,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/12/2021 Número do Empenho: 2021/000321
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/67
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 756,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 756,00 Valor Pago: 756,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE AVES NATALINAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/12/2021 Número do Empenho: 2021/000322
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 766,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 766,00 Valor Pago: 766,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/12/2021 Número do Empenho: 2021/000323
CNPJ/CPF: 23050044000121 Fornecedor/Nome: THATIANE FURTADO SANTOS 12498395644
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/31
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 813,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 813,00 Valor Pago: 813,00
Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SAPO COMPACTADOR PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/12/2021 Número do Empenho: 2021/000324
CNPJ/CPF: 22303862000126 Fornecedor/Nome: AUTO PECAS ROMA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2021/65
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 818,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 818,00 Valor Pago: 818,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PNEU DE BORACHA PARA O VEICULO DE PLACA HJR-4121, DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/12/2021 Número do Empenho: 2021/000325
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/12/2021 Número do Empenho: 2021/000326
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 7.190,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.190,00 Valor Pago: 7.190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/12/2021 Número do Empenho: 2021/000327
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.424,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.424,00 Valor Pago: 4.424,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/12/2021 Número do Empenho: 2021/000328
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 17.119,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 17.119,00 Valor Pago: 17.119,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/12/2021 Número do Empenho: 2021/000329
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 12/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/12/2021 Número do Empenho: 2021/000330
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 73 Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Valor Empenhado: 4.622,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.622,00 Valor Pago: 4.622,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 12/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2022 Número do Empenho: 2022/000274
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.774,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.774,00 Valor Pago: 5.774,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2022 Número do Empenho: 2022/000272
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.471,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.471,00 Valor Pago: 7.471,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2022 Número do Empenho: 2022/000273
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 367,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 367,00 Valor Pago: 367,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2022 Número do Empenho: 2022/000269
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.556,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.556,00 Valor Pago: 2.556,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2022 Número do Empenho: 2022/000270
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 6.513,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.513,00 Valor Pago: 6.513,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2022 Número do Empenho: 2022/000271
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 9.272,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.272,00 Valor Pago: 9.272,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/11/2022 Número do Empenho: 2022/000267
CNPJ/CPF: 25546193000101 Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.705,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.705,00 Valor Pago: 1.705,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2022 Número do Empenho: 2022/000268
CNPJ/CPF: 44978961000140 Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 170,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 170,00 Valor Pago: 170,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA EMISSAO DE CERTIFICADO TIPO A1 (SOFTWARE)

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/10/2022 Número do Empenho: 2022/000251
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 702,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 702,00 Valor Pago: 702,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/10/2022 Número do Empenho: 2022/000252
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 4.743,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.743,00 Valor Pago: 4.743,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/10/2022 Número do Empenho: 2022/000253
CNPJ/CPF: 00000000000191 Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 38,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 38,00 Valor Pago: 38,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/11/2022 Número do Empenho: 2022/000256
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.045,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.045,00 Valor Pago: 2.045,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/11/2022 Número do Empenho: 2022/000257
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.344,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.344,00 Valor Pago: 1.344,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/11/2022 Número do Empenho: 2022/000258
CNPJ/CPF: 33265632000136 Fornecedor/Nome: ALBERT WESLEY DE ALMEIDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 630,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 630,00 Valor Pago: 630,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ROTULOS EM ADESIVOS PARA GARRAFAS PET DE AGUA PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/11/2022 Número do Empenho: 2022/000259
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 453,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 453,00 Valor Pago: 453,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/11/2022 Número do Empenho: 2022/000260
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.080,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.080,00 Valor Pago: 1.080,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/11/2022 Número do Empenho: 2022/000261
CNPJ/CPF: 55956510000129 Fornecedor/Nome: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 51,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 51,00 Valor Pago: 51,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/11/2022 Número do Empenho: 2022/000262
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 4.361,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.361,00 Valor Pago: 4.361,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/11/2022 Número do Empenho: 2022/000264
CNPJ/CPF: 10843341000182 Fornecedor/Nome: CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 210,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 210,00 Valor Pago: 210,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CUBETAS VAZIA PARA TURBIDIMENTRO AP 2000 PARA A ETA DESTA AUTARAQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/11/2022 Número do Empenho: 2022/000265
CNPJ/CPF: 73777153000113 Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.600,00 Valor Pago: 1.600,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ENGENHARIA DE SEGURAN.A DO TRABALHO, MEDICINA DO TRABALHO E DE SA.DE OCUPACIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINIST.RIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2022 Número do Empenho: 2022/000266
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.520,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.520,00 Valor Pago: 2.520,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE DENTRO DO MUNICIPIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/10/2022 Número do Empenho: 2022/000250
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 355,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 355,00 Valor Pago: 355,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/10/2022 Número do Empenho: 2022/000247
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 6.513,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.513,00 Valor Pago: 6.513,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/10/2022 Número do Empenho: 2022/000248
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 8.697,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.697,00 Valor Pago: 8.697,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/10/2022 Número do Empenho: 2022/000249
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.447,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.447,00 Valor Pago: 7.447,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/10/2022 Número do Empenho: 2022/000245
CNPJ/CPF: 34075981000158 Fornecedor/Nome: TEN SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/32
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 6.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.000,00 Valor Pago: 6.000,00
Histórico: REFERE-SE A ATUALIZA..O DA DATA-BASE DAS PLANILHAS OR.AMENT.RIAS DO PROJETO DE AMPLIA..O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE .GUA DA SEDE MUNICIPAL, APROVADO PELA FUNASA COMPREENDENDO: OR.AMENTO SINT.TICO, OR.AMENTO ANAL.TIC

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/10/2022 Número do Empenho: 2022/000246
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.556,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.556,00 Valor Pago: 2.556,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/10/2022 Número do Empenho: 2022/000239
CNPJ/CPF: 25546193000101 Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.206,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.206,00 Valor Pago: 1.206,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/10/2022 Número do Empenho: 2022/000240
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 4.254,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.254,00 Valor Pago: 4.254,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/10/2022 Número do Empenho: 2022/000241
CNPJ/CPF: 37805845000164 Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.729,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.729,00 Valor Pago: 5.729,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/10/2022 Número do Empenho: 2022/000242
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/28
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.900,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.900,00 Valor Pago: 1.900,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PADR.O DE ENERGIA PARA INSTALA.AO NO PO.O ARTESIANO DO BAIRRO BANANAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/10/2022 Número do Empenho: 2022/000244
CNPJ/CPF: 73777153000113 Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.600,00 Valor Pago: 1.600,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ENGENHARIA DE SEGURAN.A DO TRABALHO, MEDICINA DO TRABALHO E DE SA.DE OCUPACIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINIST.RIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/10/2022 Número do Empenho: 2022/000238
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 506,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 506,00 Valor Pago: 506,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE NO DECORRER DO MES

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/10/2022 Número do Empenho: 2022/000237
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 4.750,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.750,00 Valor Pago: 4.750,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA LEVANTAMENTO DE BLOQUETES DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/10/2022 Número do Empenho: 2022/000236
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 720,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 720,00 Valor Pago: 720,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/10/2022 Número do Empenho: 2022/000235
CNPJ/CPF: 14546072000143 Fornecedor/Nome: CELASA ANALISES LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/24
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 4.320,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.320,00 Valor Pago: 4.320,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.O DE AN.LISES LABORATORIAIS DA .GUA EM AMOSTRAS PROVENIENTES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000231
CNPJ/CPF: 12655933000953 Fornecedor/Nome: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 624,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 624,00 Valor Pago: 624,00
Histórico: REFERE-SE A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RMD 3F89, PELA CONCESSION.RIA AUTORIZADA DA FIAT

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000230
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.326,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.326,00 Valor Pago: 3.326,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000229
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.921,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.921,00 Valor Pago: 1.921,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000227
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 8.140,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.140,00 Valor Pago: 8.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000228
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 702,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 702,00 Valor Pago: 702,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000225
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 6.513,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.513,00 Valor Pago: 6.513,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000226
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 8.307,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.307,00 Valor Pago: 8.307,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000224
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.556,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.556,00 Valor Pago: 2.556,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/09/2022 Número do Empenho: 2022/000223
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO DO PREG.O N.013/2022 NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/09/2022 Número do Empenho: 2022/000217
CNPJ/CPF: 12655933000953 Fornecedor/Nome: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 332,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 332,00 Valor Pago: 332,00
Histórico: REFERE-SE A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RMD 3F89, PELA CONCESSION.RIA AUTORIZADA DA FIAT

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/09/2022 Número do Empenho: 2022/000218
CNPJ/CPF: 23543021000159 Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 145,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 145,00 Valor Pago: 145,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/09/2022 Número do Empenho: 2022/000219
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.387,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.387,00 Valor Pago: 1.387,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/09/2022 Número do Empenho: 2022/000220
CNPJ/CPF: 20864253000110 Fornecedor/Nome: AUTO CAPAS RENOVAR
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.650,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.650,00 Valor Pago: 1.650,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TAPETE E CAPA COURINO PARA OS VEICULOS DO SAAE DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000221
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 262,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 262,00 Valor Pago: 262,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/000222
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 310,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 310,00 Valor Pago: 310,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA PINTURA DE LOGO DOS PO.OS ARTESIANOS, DA ETA E DO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/09/2022 Número do Empenho: 2022/000216
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 720,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 720,00 Valor Pago: 720,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/09/2022 Número do Empenho: 2022/000215
CNPJ/CPF: 61198164000160 Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA.
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/31
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.931,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.931,00 Valor Pago: 3.931,00
Histórico: REFERESE A AQUISI..O DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA RUW8D93 DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/09/2022 Número do Empenho: 2022/000212
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.750,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.750,00 Valor Pago: 1.750,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTES PARA LEVANTAMENTOS DE CAL.AMENTOS NAS VIAS URBANAS DEVIDO AS LIGA..ES DE AGUA DESTE MUNICIPIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2022 Número do Empenho: 2022/000206
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 528,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 528,00 Valor Pago: 528,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/08/2022 Número do Empenho: 2022/000204
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.140,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.140,00 Valor Pago: 3.140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2022 Número do Empenho: 2022/000205
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 925,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 925,00 Valor Pago: 925,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/08/2022 Número do Empenho: 2022/000199
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.633,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.633,00 Valor Pago: 2.633,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/08/2022 Número do Empenho: 2022/000200
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 6.513,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.513,00 Valor Pago: 6.513,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/08/2022 Número do Empenho: 2022/000201
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 8.115,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.115,00 Valor Pago: 8.115,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/08/2022 Número do Empenho: 2022/000202
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.382,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.382,00 Valor Pago: 7.382,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/08/2022 Número do Empenho: 2022/000203
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.966,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.966,00 Valor Pago: 1.966,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/08/2022 Número do Empenho: 2022/000196
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 954,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 954,00 Valor Pago: 954,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/08/2022 Número do Empenho: 2022/000197
CNPJ/CPF: 25546193000101 Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.318,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.318,00 Valor Pago: 3.318,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/08/2022 Número do Empenho: 2022/000198
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 35.636,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 35.636,00 Valor Pago: 35.636,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/08/2022 Número do Empenho: 2022/000185
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.000,00 Valor Pago: 1.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/08/2022 Número do Empenho: 2022/000186
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 493,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 493,00 Valor Pago: 493,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 08/08/2022 Número do Empenho: 2022/000188
CNPJ/CPF: 19588391000135 Fornecedor/Nome: DINAUTO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 114.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 114.800,00 Valor Pago: 114.800,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O VE.CULO UTILIT.RIO DO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/08/2022 Número do Empenho: 2022/000189
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.440,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.440,00 Valor Pago: 1.440,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/08/2022 Número do Empenho: 2022/000190
CNPJ/CPF: 44978961000140 Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 18501 Fonte de Recurso: Recursos de Taxas e Contribuições
Valor Empenhado: 289,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 289,00 Valor Pago: 289,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/08/2022 Número do Empenho: 2022/000191
CNPJ/CPF: 37942662772 Fornecedor/Nome: ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 752,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 752,00 Valor Pago: 752,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/08/2022 Número do Empenho: 2022/000192
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.103,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.103,00 Valor Pago: 2.103,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAAIS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 08/08/2022 Número do Empenho: 2022/000193
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 354,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 354,00 Valor Pago: 354,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PUBLICA..O DE EXTRATO DE PUBLICA..O PREG.O N.012/2022 E PREG.O N.010/2022 NO DIARIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 08/08/2022 Número do Empenho: 2022/000194
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.750,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.750,00 Valor Pago: 3.750,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA A ESTA..O DE TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/08/2022 Número do Empenho: 2022/000195
CNPJ/CPF: 21257062000153 Fornecedor/Nome: VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.501,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.501,00 Valor Pago: 7.501,00
Histórico: REFERE-SE A TERCEIRA MEDI..O DE CONCLUSAO DE CONSTRU..O DAS CASINHAS DO PO.O ARTESIANO DA RUA SANTANA E BAIRRO FIGUEIREDOS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/06/2022 Número do Empenho: 2022/000157
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 9.354,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.354,00 Valor Pago: 9.354,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/06/2022 Número do Empenho: 2022/000158
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.724,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.724,00 Valor Pago: 7.724,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/06/2022 Número do Empenho: 2022/000159
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 6.647,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.647,00 Valor Pago: 6.647,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/06/2022 Número do Empenho: 2022/000160
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 702,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 702,00 Valor Pago: 702,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI.O DO SAAE NO MES 06/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2022 Número do Empenho: 2022/000161
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 519,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 519,00 Valor Pago: 519,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS SERVIDORES DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2022 Número do Empenho: 2022/000162
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.080,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.080,00 Valor Pago: 1.080,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/07/2022 Número do Empenho: 2022/000163
CNPJ/CPF: 21257062000153 Fornecedor/Nome: VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 14.374,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 14.374,00 Valor Pago: 14.344,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRIMEIRA MEDI..O DA CONSTRU..O DAS CASINHAS NOS PO.OS ARTESIANOS DO BAIRRO FIGUEIREDO E NA RUA SANTANA DESTE MUNICIPIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/07/2022 Número do Empenho: 2022/000164
CNPJ/CPF: 37805845000164 Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 9.549,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.549,00 Valor Pago: 9.549,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/07/2022 Número do Empenho: 2022/000165
CNPJ/CPF: 17254509000163 Fornecedor/Nome: CREA MG
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 88,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 88,00 Valor Pago: 88,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART RELACIONADO A OBRAS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/07/2022 Número do Empenho: 2022/000166
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 600,00 Valor Pago: 600,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTEN.AO DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/07/2022 Número do Empenho: 2022/000167
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 620,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 620,00 Valor Pago: 620,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA HJR-4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/07/2022 Número do Empenho: 2022/000168
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/13
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 920,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 920,00 Valor Pago: 920,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA HJR-4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/07/2022 Número do Empenho: 2022/000169
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 354,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 354,00 Valor Pago: 354,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO AVISO DE LICITA..O DOS PREG.ES N.010/2022 E 011/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/07/2022 Número do Empenho: 2022/000170
CNPJ/CPF: 21257062000153 Fornecedor/Nome: VE AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.079,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.079,00 Valor Pago: 5.079,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A SEGUNDA MEDI..O DA CONSTRU..O DAS CASINHAS DOS PO.OS ARTESIANOS DA RUA SANTANA E DO BAIRRO FIGUEIREDOS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/07/2022 Número do Empenho: 2022/000171
CNPJ/CPF: 10929258000120 Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.290,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.290,00 Valor Pago: 5.290,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE PLACA VIBRAT.RIA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/07/2022 Número do Empenho: 2022/000172
CNPJ/CPF: 25399393000189 Fornecedor/Nome: SANEHIDRAULICA REPRESENTAÇÕES HIDRAULICAS EIRELI
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/23
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 4.560,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.560,00 Valor Pago: 4.560,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDRANTE DN100 PARA INSTALA..O EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/07/2022 Número do Empenho: 2022/000173
CNPJ/CPF: 20814771000120 Fornecedor/Nome: ISMAR BARBOZA 03635360600
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 900,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 900,00 Valor Pago: 900,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE GARRAFA PET 510ML PARA AGUA MINERAL PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/07/2022 Número do Empenho: 2022/000174
CNPJ/CPF: 23543021000159 Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS EIRELI
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 418,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 418,00 Valor Pago: 418,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE TONER PARA MANUTEN..O DE SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/07/2022 Número do Empenho: 2022/000175
CNPJ/CPF: 14393106000107 Fornecedor/Nome: GESTTI GESTAO E TEC DA INFORMATICA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/29
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.570,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.570,00 Valor Pago: 3.570,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE BOBINA DE PAPEL PARA REALIZA..O DE LEITURAS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/07/2022 Número do Empenho: 2022/000176
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.600,00 Valor Pago: 2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/07/2022 Número do Empenho: 2022/000177
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 6.513,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.513,00 Valor Pago: 6.513,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/07/2022 Número do Empenho: 2022/000178
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 9.812,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.812,00 Valor Pago: 9.812,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/07/2022 Número do Empenho: 2022/000179
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.360,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.360,00 Valor Pago: 6.297,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/07/2022 Número do Empenho: 2022/000180
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.095,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.095,00 Valor Pago: 4.872,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/06/2022 Número do Empenho: 2022/000151
CNPJ/CPF: 61198164000160 Fornecedor/Nome: PORTO SEGURO CIA.
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/21
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.369,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.369,00 Valor Pago: 3.369,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE SEGUROS DO VEICULO DE PLACA RMD-3F89 DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/06/2022 Número do Empenho: 2022/000152
CNPJ/CPF: 10599583000172 Fornecedor/Nome: LEANDRO LIMA ASSESSORIA PUBLICA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 550,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 550,00 Valor Pago: 550,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSCRI..O EM CURSO DE GEST.O PATRIMONIAL PARA SERVIDORA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/06/2022 Número do Empenho: 2022/000153
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 265,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 265,00 Valor Pago: 265,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREG.O N. 009/2022 NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/06/2022 Número do Empenho: 2022/000154
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.400,00 Valor Pago: 1.400,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/06/2022 Número do Empenho: 2022/000155
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.424,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.424,00 Valor Pago: 2.424,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/06/2022 Número do Empenho: 2022/000156
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 12.533,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.533,00 Valor Pago: 12.533,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/05/2022 Número do Empenho: 2022/000104
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.424,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.424,00 Valor Pago: 2.424,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/05/2022 Número do Empenho: 2022/000105
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/05/2022 Número do Empenho: 2022/000106
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 9.372,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.372,00 Valor Pago: 9.372,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/05/2022 Número do Empenho: 2022/000107
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 6.953,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.953,00 Valor Pago: 6.953,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/05/2022 Número do Empenho: 2022/000108
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 4.872,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.872,00 Valor Pago: 4.872,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2022.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/05/2022 Número do Empenho: 2022/000109
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 702,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 702,00 Valor Pago: 702,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO SAAE NO MES DE MAIO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/07/2022 Número do Empenho: 2022/000145
CNPJ/CPF: 09912729000109 Fornecedor/Nome: NEGO MOTO PECAS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.000,00 Valor Pago: 1.000,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESS.O DE SERVID.O DE PASSAGEM DE REDE PLUVIAL E REDE DE ESGOTO EM IMOVEL DO CONTRATRADO SERVIENTE.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2022 Número do Empenho: 2022/000146
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 6.275,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.275,00 Valor Pago: 6.275,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO, ACIDO FLUOSSILICICO E HIPOCLORITO PARA O TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/06/2022 Número do Empenho: 2022/000147
CNPJ/CPF: 09655998000137 Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.240,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.240,00 Valor Pago: 7.240,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS E CONEX.O VIROLA PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/04/2022 Número do Empenho: 2022/00080
CNPJ/CPF: 13154360603 Fornecedor/Nome: CAMILA RODRIGUES SOARES
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 260,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 260,00 Valor Pago: 260,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/04/2022 Número do Empenho: 2022/00081
CNPJ/CPF: 13961819629 Fornecedor/Nome: FRANCIELLE SILVIA DE BRITO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 260,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 260,00 Valor Pago: 260,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/04/2022 Número do Empenho: 2022/00082
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.615,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.615,00 Valor Pago: 1.615,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU.AO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/04/2022 Número do Empenho: 2022/00083
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 593,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 593,00 Valor Pago: 593,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/04/2022 Número do Empenho: 2022/00084
CNPJ/CPF: 02462826000106 Fornecedor/Nome: ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.443,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.443,00 Valor Pago: 3.443,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE PHMETRO DE BANCADA PARA A ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/04/2022 Número do Empenho: 2022/00085
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 276,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 276,00 Valor Pago: 276,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU.AO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/04/2022 Número do Empenho: 2022/00086
CNPJ/CPF: 17311947000116 Fornecedor/Nome: WM MADEREIRA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 763,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 763,00 Valor Pago: 763,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE TOCOS E POSTES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/04/2022 Número do Empenho: 2022/00087
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.507,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.507,00 Valor Pago: 1.507,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU.AO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/04/2022 Número do Empenho: 2022/00088
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 253,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 253,00 Valor Pago: 253,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LAMPADAS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/04/2022 Número do Empenho: 2022/00089
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 868,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 868,00 Valor Pago: 868,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/04/2022 Número do Empenho: 2022/00090
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.424,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.424,00 Valor Pago: 2.424,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/04/2022 Número do Empenho: 2022/00091
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/04/2022 Número do Empenho: 2022/00092
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 9.397,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.397,00 Valor Pago: 9.397,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/04/2022 Número do Empenho: 2022/00093
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.532,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.532,00 Valor Pago: 7.532,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/04/2022 Número do Empenho: 2022/00094
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 99,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 99,00 Valor Pago: 99,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOB RESCIS.O CONTRATUAL NO MES DE ABRIL DE 2022.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/04/2022 Número do Empenho: 2022/00095
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 702,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 702,00 Valor Pago: 702,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO SAAE NO MES DE ABRIL DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/04/2022 Número do Empenho: 2022/00096
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.045,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.045,00 Valor Pago: 5.045,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL DE 2022.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/05/2022 Número do Empenho: 2022/00097
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 40,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 40,00 Valor Pago: 40,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LUBRIFICANTE PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/05/2022 Número do Empenho: 2022/00098
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 464,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 464,00 Valor Pago: 464,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/05/2022 Número do Empenho: 2022/00099
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 4.462,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.462,00 Valor Pago: 4.462,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISE DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/05/2022 Número do Empenho: 2022/000100
CNPJ/CPF: 23050044000121 Fornecedor/Nome: THATIANE FURTADO SANTOS 12498395644
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.110,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.110,00 Valor Pago: 1.120,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE DISCO DE CORTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/05/2022 Número do Empenho: 2022/000101
CNPJ/CPF: 35865938000159 Fornecedor/Nome: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL EIRELI
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/15
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 4.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.400,00 Valor Pago: 4.400,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE AGITADOR DE CLORO PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/05/2022 Número do Empenho: 2022/000102
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.600,00 Valor Pago: 1.600,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/05/2022 Número do Empenho: 2022/000103
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 708,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 708,00 Valor Pago: 708,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO DE PUBLICA..O DOS PREG.O DE N.005/2022, 006/2022, 007/2022, 008/2022 NO DIARIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/06/2022 Número do Empenho: 2022/000150
CNPJ/CPF: 33915396000156 Fornecedor/Nome: DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/18
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 15.199,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.199,00 Valor Pago: 15.199,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE TAMPAO PARA REDE DE ESGOTO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/06/2022 Número do Empenho: 2022/000149
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 864,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 864,00 Valor Pago: 864,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/06/2022 Número do Empenho: 2022/000148
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 542,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 542,00 Valor Pago: 542,00
Histórico: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/03/2022 Número do Empenho: 2022/00076
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.369,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.369,00 Valor Pago: 7.369,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/03/2022 Número do Empenho: 2022/00077
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 702,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 702,00 Valor Pago: 702,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/03/2022 Número do Empenho: 2022/00078
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.858,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.858,00 Valor Pago: 1.858,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/03/2022 Número do Empenho: 2022/00079
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.429,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.429,00 Valor Pago: 3.429,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/03/2022 Número do Empenho: 2022/00075
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 9.261,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.261,00 Valor Pago: 9.261,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/03/2022 Número do Empenho: 2022/00074
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/03/2022 Número do Empenho: 2022/00073
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.636,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.636,00 Valor Pago: 3.636,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/03/2022 Número do Empenho: 2022/00072
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.200,00 Valor Pago: 3.200,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTE..O DE VEICULO DE PLACA HJR4121, DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/03/2022 Número do Empenho: 2022/00071
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/13
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.080,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.080,00 Valor Pago: 1.080,00
Histórico: REFERE-SE A MANUTE..O DE VEICULO DE PLACA HJR4121, DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2022 Número do Empenho: 2022/00069
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO PREG.O N.004/2022 NO DIARIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2022 Número do Empenho: 2022/00067
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.024,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.024,00 Valor Pago: 1.024,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2022 Número do Empenho: 2022/00068
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 352,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 352,00 Valor Pago: 352,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2022 Número do Empenho: 2022/00066
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 895,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 895,00 Valor Pago: 895,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/03/2022 Número do Empenho: 2022/00060
CNPJ/CPF: 09754738670 Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 10.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.100,00 Valor Pago: 8.100,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHEIRO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/03/2022 Número do Empenho: 2022/00061
CNPJ/CPF: 33540866000144 Fornecedor/Nome: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 13.184,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 13.184,00 Valor Pago: 13.184,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/03/2022 Número do Empenho: 2022/00064
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 25.250,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.665,00 Valor Pago: 10.665,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS SAAE DESTA AUTARGUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2022 Número do Empenho: 2022/00058
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.521,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.521,00 Valor Pago: 3.521,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/03/2022 Número do Empenho: 2022/00059
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 970,00 Valor Pago: 970,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO;

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2022 Número do Empenho: 2022/00051
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.636,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.636,00 Valor Pago: 3.636,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2022 Número do Empenho: 2022/00052
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2022 Número do Empenho: 2022/00053
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 9.261,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.261,00 Valor Pago: 9.261,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2022 Número do Empenho: 2022/00054
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.369,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.369,00 Valor Pago: 7.369,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2022 Número do Empenho: 2022/00055
CNPJ/CPF: 75967111620 Fornecedor/Nome: FRANCISCO XAVIER DA ROCHA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.94.00 Nome da Natureza: Indenizações e Restituições Trabalhistas
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 424,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 424,00 Valor Pago: 424,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO TEMPORARIO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2022 Número do Empenho: 2022/00056
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2022 Número do Empenho: 2022/00057
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.858,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.858,00 Valor Pago: 1.858,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/02/2022 Número do Empenho: 2022/00047
CNPJ/CPF: 00716855000113 Fornecedor/Nome: PANIFICADORA E LANCHONETE DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 545,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 545,00 Valor Pago: 545,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE AO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2022 Número do Empenho: 2022/00050
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO PREGAO N.003/2022, NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/02/2022 Número do Empenho: 2022/00046
CNPJ/CPF: 08895194000142 Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.500,00 Valor Pago: 2.500,00
Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O DOS DADOS E SISTEMAS DO WEBSITE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA AO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/02/2022 Número do Empenho: 2022/00044
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 13.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.000,00 Valor Pago: 11.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVO M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDRO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/02/2022 Número do Empenho: 2022/00045
CNPJ/CPF: 09265033000138 Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 11.817,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.848,00 Valor Pago: 9.848,00
Histórico: REFERE-SE A Loca..o de Sistema Integrado de Gest.o Comercial PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/02/2022 Número do Empenho: 2022/00043
CNPJ/CPF: 35759372653 Fornecedor/Nome: LUIZ ROBERTO DA SILVA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 14.544,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.120,00 Valor Pago: 12.120,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TECNICO QUIMICO PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/02/2022 Número do Empenho: 2022/00042
CNPJ/CPF: 37805845000164 Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 10.185,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.185,00 Valor Pago: 10.185,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/01/2022 Número do Empenho: 2022/00037
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 442,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 442,00 Valor Pago: 442,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PUBLICA..O DE EXTRATO DE PUBLICA..O PREG.O N.001/2022 E PREG.O N.002/2022 NO DIARIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/01/2022 Número do Empenho: 2022/00036
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.613,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.613,00 Valor Pago: 1.613,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/10/2022 Número do Empenho: 2022/00035
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 982,00 Valor Pago: 982,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/11/2022 Número do Empenho: 2022/00035
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 982,00 Valor Pago: 982,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/08/2022 Número do Empenho: 2022/00035
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 982,00 Valor Pago: 982,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/01/2022 Número do Empenho: 2022/00035
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 982,00 Valor Pago: 982,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2022 Número do Empenho: 2022/00026
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.502,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.502,00 Valor Pago: 1.502,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/01/2022 Número do Empenho: 2022/00027
CNPJ/CPF: 09342854000120 Fornecedor/Nome: CUNHA E CUNHA LTDA-ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 725,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 725,00 Valor Pago: 725,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2022 Número do Empenho: 2022/00028
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.979,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.979,00 Valor Pago: 1.979,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2022 Número do Empenho: 2022/00029
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2022 Número do Empenho: 2022/00030
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 9.218,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.218,00 Valor Pago: 9.218,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2022 Número do Empenho: 2022/00031
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.469,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.469,00 Valor Pago: 7.469,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2022 Número do Empenho: 2022/00032
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.395,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.395,00 Valor Pago: 3.395,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2022 Número do Empenho: 2022/00033
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 280,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 280,00 Valor Pago: 280,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/01/2022 Número do Empenho: 2022/00034
CNPJ/CPF: 60746948277858 Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 300,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 231,00 Valor Pago: 231,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/01/2022 Número do Empenho: 2022/00025
CNPJ/CPF: 11518295606 Fornecedor/Nome: ADMILSON DOS REIS SILVA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 300,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 300,00 Valor Pago: 300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATRORIO EM ANEXO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00023
CNPJ/CPF: 09655998000137 Fornecedor/Nome: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 10.340,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.340,00 Valor Pago: 10.340,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/01/2022 Número do Empenho: 2022/00024
CNPJ/CPF: 07168791000102 Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 16.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.400,00 Valor Pago: 15.400,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS JURIDICOS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00022
CNPJ/CPF: 32768522000124 Fornecedor/Nome: METALURGICA BOCAIUVA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 2.850,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.850,00 Valor Pago: 2.850,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REGISTROS PARA O SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00021
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 21.018,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 21.018,00 Valor Pago: 21.018,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00020
CNPJ/CPF: 30827823000156 Fornecedor/Nome: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.440,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.440,00 Valor Pago: 1.440,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00019
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 135,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 135,00 Valor Pago: 135,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMNETO HJR 4218

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00016
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 135,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 135,00 Valor Pago: 135,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022;HCE7225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00017
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 584,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 584,00 Valor Pago: 584,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2022.HJR 4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00018
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 135,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 135,00 Valor Pago: 135,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMNETO 2022.HJR 4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00015
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 110,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 110,00 Valor Pago: 110,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2022.HCE7225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00014
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 135,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 135,00 Valor Pago: 135,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2022.HBQ7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00013
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 407,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 407,00 Valor Pago: 407,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2022.HBQ7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00010
CNPJ/CPF: 17311947000116 Fornecedor/Nome: WM MADEREIRA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1754104553003 Nome Programa de Trabalho: PRES.CONSERV.AMBIENTAL BACI.MANANC.
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.513,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.513,00 Valor Pago: 1.513,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TOCOS E POSTES PARA MANUTEN..O DAS NASCENTES E CERCAS DO BARRAGEM DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00011
CNPJ/CPF: 12109356600 Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.814,00 Valor Pago: 2.814,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/00012
CNPJ/CPF: 17343260000162 Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.010,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.010,00 Valor Pago: 1.010,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/11/2022 Número do Empenho: 2022/0009
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 113.922,00 Valor Pago: 113.922,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2022.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/09/2022 Número do Empenho: 2022/0009
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 113.922,00 Valor Pago: 113.922,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2022.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/0008
CNPJ/CPF: 76535764000739 Fornecedor/Nome: OI
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.207,00 Valor Pago: 2.207,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/0009
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 113.922,00 Valor Pago: 113.922,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2022.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/03/2022 Número do Empenho: 2022/0007
CNPJ/CPF: 05423963000111 Fornecedor/Nome: OI MOVEL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.600,00 Valor Anulado: 3.385,00 Valor Liquidado: 214,00 Valor Pago: 214,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTIO DE CONTA TELEFOME MOVEL NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/0007
CNPJ/CPF: 05423963000111 Fornecedor/Nome: OI MOVEL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 3.600,00 Valor Anulado: 3.385,00 Valor Liquidado: 214,00 Valor Pago: 214,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTIO DE CONTA TELEFOME MOVEL NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/0006
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 7.481,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.237,00 Valor Pago: 3.237,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/0005
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO SILVA ME
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2019/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 10.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.208,00 Valor Pago: 8.208,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO SAAE AO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/0004
CNPJ/CPF: 03926266678 Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA
Licitação: Convite Número do Processo: 2017/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 16.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.400,00 Valor Pago: 15.400,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE CONTADOR AO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/0003
CNPJ/CPF: 71000731000185 Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/41
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 10.992,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.992,00 Valor Pago: 10.992,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SISTEMA (SOFTWARES) PARA USO DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/0002
CNPJ/CPF: 07117821000151 Fornecedor/Nome: GUANHAES INTERNET LTDA ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 1.066,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.066,00 Valor Pago: 1.066,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE INTERNET PARA USO DO SAAE DO MUNIC.PIO DE DIVINOL.NDIA DE MINAS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2022 Número do Empenho: 2022/0001
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2019/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 17001 Fonte de Recurso: Outros Recursos Não Vinculados
Valor Empenhado: 10.080,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.939,00 Valor Pago: 8.939,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA AO DECORRER DO ANO DE 2022

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/11/2022 Número do Empenho: 2022/000275
CNPJ/CPF: 00000000000191 Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 18501 Fonte de Recurso: Recursos de Taxas e Contribuições
Valor Empenhado: 198,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 198,00 Valor Pago: 198,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A tarifa bancaria.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/11/2023 Número do Empenho: 2023/000240
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 600,00 Valor Pago: 600,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/11/2023 Número do Empenho: 2023/000239
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/28
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.762,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.762,00 Valor Pago: 6.762,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE LABORATORIOS PARA A ETA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000221
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.462,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.462,00 Valor Pago: 1.462,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000222
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.877,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.877,00 Valor Pago: 7.877,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA CONSTRU..O DE CASINHAS E RESERVATORIO DO PO.O ARTESIANO DO BANANAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/10/2023 Número do Empenho: 2023/000223
CNPJ/CPF: 61074175000138 Fornecedor/Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2023/32
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.532,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.532,00 Valor Pago: 6.532,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SEGURO PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/10/2023 Número do Empenho: 2023/000224
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 708,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 708,00 Valor Pago: 708,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAIS DE LIMPEZA E HEGIENICO PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/10/2023 Número do Empenho: 2023/000225
CNPJ/CPF: 09652842000100 Fornecedor/Nome: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/31
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.168,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.168,00 Valor Pago: 2.168,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PNEU PARA O VEICULO DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/10/2023 Número do Empenho: 2023/000226
CNPJ/CPF: 43650302000118 Fornecedor/Nome: REIS CIA DO EPI LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 378,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 378,00 Valor Pago: 378,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE EPI,S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/10/2023 Número do Empenho: 2023/000227
CNPJ/CPF: 66336652000100 Fornecedor/Nome: GUATEL INFORMATICA E TELEC. LTDA ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 380,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 380,00 Valor Pago: 380,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TONER PARA ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/10/2023 Número do Empenho: 2023/000228
CNPJ/CPF: 73777153000113 Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2023/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.708,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.708,00 Valor Pago: 3.708,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAUDE OCUPACIONAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/10/2023 Número do Empenho: 2023/000229
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.545,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.545,00 Valor Pago: 1.545,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/10/2023 Número do Empenho: 2023/000230
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 7.465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/10/2023 Número do Empenho: 2023/000231
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.360,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.360,00 Valor Pago: 15.360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/10/2023 Número do Empenho: 2023/000232
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 8.375,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.375,00 Valor Pago: 8.375,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2023 Número do Empenho: 2023/000233
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.751,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.751,00 Valor Pago: 4.751,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/11/2023 Número do Empenho: 2023/000238
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 442,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 442,00 Valor Pago: 442,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DE PUBLICA..O DOS PREG.ES N.009/2023 E 010/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000217
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.578,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.578,00 Valor Pago: 3.578,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/10/2023 Número do Empenho: 2023/000220
CNPJ/CPF: 10159701686 Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 600,00 Valor Pago: 600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/12/2023 Número do Empenho: 2023/000216
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.673,00 Valor Anulado: 98,00 Valor Liquidado: 2.574,00 Valor Pago: 2.574,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA RECEBIMENTOS DAS GUIAS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000216
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.673,00 Valor Anulado: 98,00 Valor Liquidado: 2.574,00 Valor Pago: 2.574,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA RECEBIMENTOS DAS GUIAS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000215
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.100,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.100,00 Valor Pago: 1.100,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/12/2023 Número do Empenho: 2023/000214
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.673,00 Valor Anulado: 89,00 Valor Liquidado: 2.583,00 Valor Pago: 2.010,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA RECEBIMENTOS DAS GUIAS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000214
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.673,00 Valor Anulado: 89,00 Valor Liquidado: 2.583,00 Valor Pago: 2.010,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PONTOS DE ATENDIMENTOS PARA RECEBIMENTOS DAS GUIAS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000213
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 745,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 745,00 Valor Pago: 745,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO MES

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000211
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.320,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.320,00 Valor Pago: 1.320,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RETROESCAVADEIRA PARA PO.O ARTESIANO DO BANANAL DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000212
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.090,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.090,00 Valor Pago: 3.090,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/09/2023 Número do Empenho: 2023/000209
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.828,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.828,00 Valor Pago: 7.828,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/000210
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.112,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.112,00 Valor Pago: 4.112,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/09/2023 Número do Empenho: 2023/000208
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 9.273,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.273,00 Valor Pago: 9.273,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/09/2023 Número do Empenho: 2023/000207
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.310,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.310,00 Valor Pago: 15.310,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/09/2023 Número do Empenho: 2023/000206
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 7.465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/09/2023 Número do Empenho: 2023/000204
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 354,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 354,00 Valor Pago: 354,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.030/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/09/2023 Número do Empenho: 2023/000205
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 220,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 220,00 Valor Pago: 220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/09/2023 Número do Empenho: 2023/000203
CNPJ/CPF: 27498130000152 Fornecedor/Nome: MOVEIS MAGAZINE LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/78
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 539,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 539,00 Valor Pago: 539,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CADEIRA PARA O ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2023 Número do Empenho: 2023/000198
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 614,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 614,00 Valor Pago: 614,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO MES

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2023 Número do Empenho: 2023/000199
CNPJ/CPF: 09578335000166 Fornecedor/Nome: LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/79
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 747,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 747,00 Valor Pago: 747,00
Histórico: REFERE-SE A INCRI..O DA SERVIDORA PARA CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE EM LABORATORIOS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2023 Número do Empenho: 2023/000197
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.200,00 Valor Pago: 2.200,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2023 Número do Empenho: 2023/000195
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DO PREGAO NE008/2023 NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2023 Número do Empenho: 2023/000196
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.854,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.854,00 Valor Pago: 1.854,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2023 Número do Empenho: 2023/000194
CNPJ/CPF: 20814771000120 Fornecedor/Nome: ISMAR BARBOZA 03635360600
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/75
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 440,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 440,00 Valor Pago: 440,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GARRAFA PET COM TAMPA LACRE PARA AGUA MINERAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2023 Número do Empenho: 2023/000191
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.823,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.823,00 Valor Pago: 6.823,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/08/2023 Número do Empenho: 2023/000192
CNPJ/CPF: 28389117000128 Fornecedor/Nome: KAYO FERNANDES PERPETUO MAGALHAES
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/77
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 240,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 240,00 Valor Pago: 240,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GAS DE COZINHA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 11/10/2023 Número do Empenho: 2023/000193
CNPJ/CPF: 44033392000160 Fornecedor/Nome: DBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/29
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.396,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.396,00 Valor Pago: 11.396,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2023 Número do Empenho: 2023/000190
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 253,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 253,00 Valor Pago: 253,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2023 Número do Empenho: 2023/000189
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.854,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.854,00 Valor Pago: 7.854,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2023 Número do Empenho: 2023/000188
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.015,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.015,00 Valor Pago: 15.015,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2023 Número do Empenho: 2023/000187
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 9.026,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.026,00 Valor Pago: 9.026,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/08/2023 Número do Empenho: 2023/000186
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.464,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.464,00 Valor Pago: 1.464,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/08/2023 Número do Empenho: 2023/000185
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.060,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.060,00 Valor Pago: 1.060,00
Histórico: REFERE-SE A COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/08/2023 Número do Empenho: 2023/000181
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 531,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 531,00 Valor Pago: 531,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DO PREG.O007/2023 E PROCESSO 027/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/08/2023 Número do Empenho: 2023/000182
CNPJ/CPF: 27038600000103 Fornecedor/Nome: PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO 10994844646
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/13
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.970,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.970,00 Valor Pago: 1.970,00
Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O E ADAPTA..O DO PORTAO DE ENTRADA COM MOTOR DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/08/2023 Número do Empenho: 2023/000183
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 112,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 112,00 Valor Pago: 112,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/08/2023 Número do Empenho: 2023/000184
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.060,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.060,00 Valor Pago: 1.060,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2023 Número do Empenho: 2023/000180
CNPJ/CPF: 20057071000138 Fornecedor/Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS M. DE SANEAMENTO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.972,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.972,00 Valor Pago: 1.972,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2023 Número do Empenho: 2023/000176
CNPJ/CPF: 14990687000164 Fornecedor/Nome: CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS LTDA-EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 85.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 85.500,00 Valor Pago: 85.500,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA PO.O ARTESIANO DO BAIRRO BANANAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/08/2023 Número do Empenho: 2023/000179
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/28
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.565,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.565,00 Valor Pago: 2.565,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN..O DOS QUADROS ELETRICOS DOS PO.OS ARTESIANOS E DEPENDENCIA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2023 Número do Empenho: 2023/000175
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 556,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 556,00 Valor Pago: 556,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/07/2023 Número do Empenho: 2023/000164
CNPJ/CPF: 12655933000953 Fornecedor/Nome: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/74
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 769,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 769,00 Valor Pago: 769,00
Histórico: REFERE-SE A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RUW8D93 PELA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA FIAT

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2023 Número do Empenho: 2023/000165
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.854,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.854,00 Valor Pago: 1.854,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN.AO DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2023 Número do Empenho: 2023/000166
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.320,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.320,00 Valor Pago: 1.320,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN.AO DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2023 Número do Empenho: 2023/000167
CNPJ/CPF: 43650302000118 Fornecedor/Nome: REIS CIA DO EPI LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.138,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.138,00 Valor Pago: 2.138,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE EPI PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2023 Número do Empenho: 2023/000168
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 450,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 450,00 Valor Pago: 450,00
Histórico: REFERE-SE A SUPORTE DE TI PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2023 Número do Empenho: 2023/000169
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.464,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.464,00 Valor Pago: 1.464,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2023 Número do Empenho: 2023/000170
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.205,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.205,00 Valor Pago: 7.205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2023 Número do Empenho: 2023/000171
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 14.332,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 14.332,00 Valor Pago: 14.332,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2023 Número do Empenho: 2023/000172
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 9.387,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.387,00 Valor Pago: 9.387,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/07/2023 Número do Empenho: 2023/000173
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.367,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.367,00 Valor Pago: 6.367,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2023 Número do Empenho: 2023/000174
CNPJ/CPF: 25546193000101 Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.320,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.320,00 Valor Pago: 1.320,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/07/2023 Número do Empenho: 2023/000163
CNPJ/CPF: 12655933000953 Fornecedor/Nome: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/73
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 627,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 627,00 Valor Pago: 627,00
Histórico: REFERE-SE A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RUW8D93, PELA CONCESSION.RIA AUTORIZADA DA FIAT

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/07/2023 Número do Empenho: 2023/000162
CNPJ/CPF: 17575738000180 Fornecedor/Nome: SO MOTORES
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.415,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.415,00 Valor Pago: 1.415,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA MANUTEN..O DAS BOMBAS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/07/2023 Número do Empenho: 2023/000161
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 705,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 705,00 Valor Pago: 705,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/07/2023 Número do Empenho: 2023/000160
CNPJ/CPF: 57099673000168 Fornecedor/Nome: VARETEC IND. E COMER. DE EQUIP. PARA DESOB. DE ESGOTOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/24
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.000,00 Valor Pago: 4.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE VARETAS PARA MANUTEN..O DAS REDES DE ESGOTO DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/07/2023 Número do Empenho: 2023/000159
CNPJ/CPF: 14393106000107 Fornecedor/Nome: GESTTI GESTAO E TEC DA INFORMATICA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/23
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.570,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.570,00 Valor Pago: 3.570,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O BOBINAS PARA REALIZA..O DE LEITURAS DAS AGUAS DOS USUARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/06/2023 Número do Empenho: 2023/000153
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.882,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.882,00 Valor Pago: 6.882,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/07/2023 Número do Empenho: 2023/000156
CNPJ/CPF: 14990687000164 Fornecedor/Nome: CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS LTDA-EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.000,00 Valor Pago: 5.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESCIDA DE MOTO BOMBA DO PO.O ARTESIANO DO BAIRRO BANANAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 08/08/2023 Número do Empenho: 2023/000157
CNPJ/CPF: 03984588000153 Fornecedor/Nome: RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/30
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.285,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.285,00 Valor Pago: 6.285,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS, CONEXOES VIROLA E REGISTROS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/07/2023 Número do Empenho: 2023/000158
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.252,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.252,00 Valor Pago: 2.252,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LUVA E TUBO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/06/2023 Número do Empenho: 2023/000152
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.131,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.131,00 Valor Pago: 7.131,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/06/2023 Número do Empenho: 2023/000151
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 14.521,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 14.521,00 Valor Pago: 14.521,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/06/2023 Número do Empenho: 2023/000150
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.205,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.205,00 Valor Pago: 7.205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/05/2023 Número do Empenho: 2023/000129
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.331,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.331,00 Valor Pago: 4.331,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/06/2023 Número do Empenho: 2023/000130
CNPJ/CPF: 21252531000141 Fornecedor/Nome: FERNANDA DE ANDRADE SILVA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/72
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 237,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 237,00 Valor Pago: 237,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CARTORIO PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/05/2023 Número do Empenho: 2023/000131
CNPJ/CPF: 13154360603 Fornecedor/Nome: CAMILA RODRIGUES SOARES
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 300,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 300,00 Valor Pago: 300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/05/2023 Número do Empenho: 2023/000132
CNPJ/CPF: 10159701686 Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 300,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 300,00 Valor Pago: 300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2023 Número do Empenho: 2023/000135
CNPJ/CPF: 08990721000106 Fornecedor/Nome: AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.032,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.032,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2023 Número do Empenho: 2023/000136
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.625,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.625,00 Valor Pago: 1.625,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2023 Número do Empenho: 2023/000137
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.550,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.550,00 Valor Pago: 1.550,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TI PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2023 Número do Empenho: 2023/000138
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 550,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 550,00 Valor Pago: 550,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/06/2023 Número do Empenho: 2023/000139
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 265,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 265,00 Valor Pago: 265,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL O EXTRATO DO PREGAO PRESENCIAL N.004/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/06/2023 Número do Empenho: 2023/000140
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.979,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.979,00 Valor Pago: 2.979,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/06/2023 Número do Empenho: 2023/000141
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.054,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.054,00 Valor Pago: 2.054,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/06/2023 Número do Empenho: 2023/000144
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 354,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 354,00 Valor Pago: 354,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DE PUBLICA..O DOS PREG.O N.005/2023 E N.006/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/06/2023 Número do Empenho: 2023/000145
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/15
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 583,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 583,00 Valor Pago: 583,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ENGATE PARA O VEICULO DE PLACA SHI6E77

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/06/2023 Número do Empenho: 2023/000146
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.320,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.320,00 Valor Pago: 1.320,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/06/2023 Número do Empenho: 2023/000147
CNPJ/CPF: 17575738000180 Fornecedor/Nome: SO MOTORES
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.295,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.295,00 Valor Pago: 1.295,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA MANUTEN..O EM BOMBA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/06/2023 Número do Empenho: 2023/000148
CNPJ/CPF: 14546072000143 Fornecedor/Nome: CELASA ANALISES LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/24
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 9.300,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.300,00 Valor Pago: 9.300,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/06/2023 Número do Empenho: 2023/000149
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.464,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.464,00 Valor Pago: 1.464,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/05/2023 Número do Empenho: 2023/000128
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.832,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.832,00 Valor Pago: 1.832,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/05/2023 Número do Empenho: 2023/000127
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 720,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 720,00 Valor Pago: 720,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/05/2023 Número do Empenho: 2023/000126
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.146,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.146,00 Valor Pago: 7.146,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/05/2023 Número do Empenho: 2023/000125
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 14.818,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 14.818,00 Valor Pago: 14.818,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/05/2023 Número do Empenho: 2023/000122
CNPJ/CPF: 25546193000101 Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.804,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.804,00 Valor Pago: 1.804,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES LUVA E COLAR TOMADA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/05/2023 Número do Empenho: 2023/000123
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.464,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.464,00 Valor Pago: 1.464,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/05/2023 Número do Empenho: 2023/000124
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.205,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.205,00 Valor Pago: 7.205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/05/2023 Número do Empenho: 2023/000121
CNPJ/CPF: 75058149000635 Fornecedor/Nome: IMPERMIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 416,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 416,00 Valor Pago: 416,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE IMPERMEABILIZANTE ACELERADOR RAPIDISSIMO 20KG PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/05/2023 Número do Empenho: 2023/000120
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.090,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.090,00 Valor Pago: 3.090,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA LEVANTAMENTO DE BLOQUETE DAS LIGA..ES FEITAS NA CIDADE PELA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/05/2023 Número do Empenho: 2023/000119
CNPJ/CPF: 17343260000162 Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 56,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 56,00 Valor Pago: 56,00
Histórico: REFERE-SE A SEGUNDA VIA DE RESGISTRO DE FIRMA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 18/05/2023 Número do Empenho: 2023/000118
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/15
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 583,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 583,00 Valor Pago: 583,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ENGATE PARA O VEICULO DE PLACA RMD-3F89 DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/05/2023 Número do Empenho: 2023/000117
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO DE EDITAL DO PREGAO N.003/2023 NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/05/2023 Número do Empenho: 2023/000116
CNPJ/CPF: 71000731000185 Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 920,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 920,00 Valor Pago: 920,00
Histórico: REFERE-SE A TREINAMENTO 1. IMERSAO ESOCIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/04/2023 Número do Empenho: 2023/000101
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/28
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.302,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.302,00 Valor Pago: 2.302,00
Histórico: REFERESE A AQUISI..O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN..O DOS PO.OS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/04/2023 Número do Empenho: 2023/000102
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.154,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.154,00 Valor Pago: 2.154,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIROS E AJUDANTE PARA LEVANTAMENTO DE BLOQUETES REFERENTE AS LIGA..OS REALIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTEN..O DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/04/2023 Número do Empenho: 2023/000103
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.444,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.444,00 Valor Pago: 1.444,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/04/2023 Número do Empenho: 2023/00093
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 835,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 835,00 Valor Pago: 835,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/04/2023 Número do Empenho: 2023/00094
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL O EXTRATO DE PUBLICA..O DO PREGAO N. 002/2023.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/04/2023 Número do Empenho: 2023/00098
CNPJ/CPF: 24374667000112 Fornecedor/Nome: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.400,00 Valor Pago: 10.400,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ASFALTO PARA MANUTEN..O DAS VIAS PUBLICAS APOS LIGA..O E MANUTEN..O DAS REDES

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/04/2023 Número do Empenho: 2023/00099
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.280,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.280,00 Valor Pago: 5.280,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRAS PARA MELHORAMENTO DA REDE DE DISTRIBUI..O DE AGUA DO BAIRRO DOS FIGUEIREDOS, COM A TROCA DE UM CANO DE AGUA DE 100MM POR 150MM, AUMENTANDO A VAZ.O E A DIS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/04/2023 Número do Empenho: 2023/000100
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.720,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.720,00 Valor Pago: 5.720,00
Histórico: REFERE-SE A CONTRU..O DE REDE DE ESGOTO NA RUA VENRAY DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2023 Número do Empenho: 2023/000113
CNPJ/CPF: 33915396000156 Fornecedor/Nome: DIRETA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/18
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.599,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.599,00 Valor Pago: 7.599,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TAMPAO DE FERRO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2023 Número do Empenho: 2023/000112
CNPJ/CPF: 08602706000135 Fornecedor/Nome: SANEAGUAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 881,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 0,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONECXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUI

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2023 Número do Empenho: 2023/000111
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 671,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 671,00 Valor Pago: 671,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/05/2023 Número do Empenho: 2023/000110
CNPJ/CPF: 14546072000143 Fornecedor/Nome: CELASA ANALISES LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/24
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.500,00 Valor Pago: 1.500,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA ANALISES DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/04/2023 Número do Empenho: 2023/000109
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.235,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.235,00 Valor Pago: 1.235,00
Histórico: REFERESE A AQUISI..O DE MATERIAL CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/04/2023 Número do Empenho: 2023/000108
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.042,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.042,00 Valor Pago: 4.042,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/04/2023 Número do Empenho: 2023/000107
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.829,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.829,00 Valor Pago: 1.829,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/04/2023 Número do Empenho: 2023/000106
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.919,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.919,00 Valor Pago: 7.919,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/04/2023 Número do Empenho: 2023/000105
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 12.679,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.679,00 Valor Pago: 12.679,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/04/2023 Número do Empenho: 2023/000104
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.205,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.205,00 Valor Pago: 7.205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/04/2023 Número do Empenho: 2023/00091
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 39,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 39,00 Valor Pago: 39,00
Histórico: REFERE-SE A DIFEREN.A DO PAGAMENTO DO MES 03 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/04/2023 Número do Empenho: 2023/00092
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 885,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 885,00 Valor Pago: 885,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI.AO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR.O DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00089
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.829,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.829,00 Valor Pago: 1.829,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00090
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.968,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.968,00 Valor Pago: 3.968,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00088
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 702,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 702,00 Valor Pago: 702,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00086
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.176,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.176,00 Valor Pago: 11.176,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00087
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.892,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.892,00 Valor Pago: 7.892,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00085
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.205,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.205,00 Valor Pago: 7.205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00084
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.444,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.444,00 Valor Pago: 1.444,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00083
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.920,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.920,00 Valor Pago: 2.920,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2023 SHI6E77

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00082
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.833,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.833,00 Valor Pago: 3.833,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA A ETA DESTA AUTARQUIA PARA ANALISES DE AGUA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/12/2023 Número do Empenho: 2023/00081
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.828,00 Valor Anulado: 2.163,00 Valor Liquidado: 13.664,00 Valor Pago: 13.664,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00081
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.828,00 Valor Anulado: 2.163,00 Valor Liquidado: 13.664,00 Valor Pago: 13.664,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/12/2023 Número do Empenho: 2023/00077
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 113,00 Valor Liquidado: 2.813,00 Valor Pago: 2.813,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00079
CNPJ/CPF: 86612884000312 Fornecedor/Nome: DUDE MOVEIS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 357,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 357,00 Valor Pago: 357,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CHALEIRA ELETRICA E LIQUIDIFICADOR PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/03/2023 Número do Empenho: 2023/00080
CNPJ/CPF: 20864253000110 Fornecedor/Nome: AUTO CAPAS RENOVAR
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 870,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 870,00 Valor Pago: 870,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CAPA E TAPETE PARA O VEICULO DE PLACA SHI6E77 DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/09/2023 Número do Empenho: 2023/00077
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 113,00 Valor Liquidado: 2.813,00 Valor Pago: 2.813,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/06/2023 Número do Empenho: 2023/00077
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 113,00 Valor Liquidado: 2.813,00 Valor Pago: 2.813,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/07/2023 Número do Empenho: 2023/00077
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 113,00 Valor Liquidado: 2.813,00 Valor Pago: 2.813,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/03/2023 Número do Empenho: 2023/00076
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 30,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 30,00 Valor Pago: 30,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA HJR4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/03/2023 Número do Empenho: 2023/00077
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 113,00 Valor Liquidado: 2.813,00 Valor Pago: 2.813,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/03/2023 Número do Empenho: 2023/00075
CNPJ/CPF: 10159701686 Fornecedor/Nome: ARYANE DE OLIVEIRA COELHO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 966,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 966,00 Valor Pago: 966,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2023;

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/02/2023 Número do Empenho: 2023/00067
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.643,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.643,00 Valor Pago: 3.643,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/03/2023 Número do Empenho: 2023/00068
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.549,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.549,00 Valor Pago: 1.549,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/03/2023 Número do Empenho: 2023/00069
CNPJ/CPF: 25546193000101 Fornecedor/Nome: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.218,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.218,00 Valor Pago: 1.218,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/03/2023 Número do Empenho: 2023/00070
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO PREG.O N.001/2023 NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/03/2023 Número do Empenho: 2023/00073
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 661,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 661,00 Valor Pago: 661,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/03/2023 Número do Empenho: 2023/00074
CNPJ/CPF: 57099673000168 Fornecedor/Nome: VARETEC IND. E COMER. DE EQUIP. PARA DESOB. DE ESGOTOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 558,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 558,00 Valor Pago: 558,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PONTA SEM FIM PARA VARETAS PARA DESOBSTRU..O DE REDE DE ESGOTO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/02/2023 Número do Empenho: 2023/00065
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 417,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 417,00 Valor Pago: 417,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/02/2023 Número do Empenho: 2023/00066
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.929,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.929,00 Valor Pago: 1.929,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/02/2023 Número do Empenho: 2023/00064
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 702,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 702,00 Valor Pago: 702,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/02/2023 Número do Empenho: 2023/00063
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.550,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.550,00 Valor Pago: 7.550,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/02/2023 Número do Empenho: 2023/00061
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.205,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.205,00 Valor Pago: 7.205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/02/2023 Número do Empenho: 2023/00062
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 13.313,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 13.313,00 Valor Pago: 13.313,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/02/2023 Número do Empenho: 2023/00060
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.302,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.302,00 Valor Pago: 1.302,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/02/2023 Número do Empenho: 2023/00059
CNPJ/CPF: 14546072000143 Fornecedor/Nome: CELASA ANALISES LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/24
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.500,00 Valor Pago: 1.500,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ANALISES DE AGUA DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N. 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/02/2023 Número do Empenho: 2023/00055
CNPJ/CPF: 08895194000142 Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.750,00 Valor Pago: 2.750,00
Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O DOS DADOS E SISTEMAS DO WEBSITE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA AO DECORRER DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/02/2023 Número do Empenho: 2023/00056
CNPJ/CPF: 09754738670 Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.000,00 Valor Pago: 9.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O SAAE NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/02/2023 Número do Empenho: 2023/00052
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 13.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.453,00 Valor Pago: 11.314,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVO M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDRO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/02/2023 Número do Empenho: 2023/00053
CNPJ/CPF: 09265033000138 Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 12.240,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.220,00 Valor Pago: 10.200,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVO M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDRO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/02/2023 Número do Empenho: 2023/00054
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 265,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 265,00 Valor Pago: 265,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO DE PUBLICA..O DO EDITAL DO CREDENCIAMENTO 001/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/02/2023 Número do Empenho: 2023/00058
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.580,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.580,00 Valor Pago: 2.580,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTE QUIMICO PARA ANALISE DE AGUA DA ETA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/02/2023 Número do Empenho: 2023/00057
CNPJ/CPF: 37942662772 Fornecedor/Nome: ELIANE BASTOS GONÇALVES DIAS
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 752,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 752,00 Valor Pago: 752,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE DESPACHANTE PARA ENPLACAMENTO DE VEICULO STRADA FIAT CABINE SIMPLES

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00045
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.771,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.771,00 Valor Pago: 1.771,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00046
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.817,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.817,00 Valor Pago: 3.817,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/02/2023 Número do Empenho: 2023/00050
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.950,00 Valor Pago: 1.950,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA AO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/02/2023 Número do Empenho: 2023/00051
CNPJ/CPF: 44978961000140 Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 200,00 Valor Pago: 200,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00037
CNPJ/CPF: 00000000000191 Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.858,00 Valor Pago: 5.858,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023,

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/08/2023 Número do Empenho: 2023/00037
CNPJ/CPF: 00000000000191 Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.858,00 Valor Pago: 5.858,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023,

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/12/2023 Número do Empenho: 2023/00037
CNPJ/CPF: 00000000000191 Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.858,00 Valor Pago: 5.858,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023,

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00038
CNPJ/CPF: 60746948277858 Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 400,00 Valor Anulado: 374,00 Valor Liquidado: 25,00 Valor Pago: 25,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/12/2023 Número do Empenho: 2023/00038
CNPJ/CPF: 60746948277858 Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 400,00 Valor Anulado: 374,00 Valor Liquidado: 25,00 Valor Pago: 25,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00039
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.215,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.215,00 Valor Pago: 1.215,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00040
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.025,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.025,00 Valor Pago: 7.025,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00041
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 12.502,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.502,00 Valor Pago: 12.502,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00042
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.590,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.590,00 Valor Pago: 7.590,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00043
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.488,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.488,00 Valor Pago: 5.488,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00044
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 399,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 399,00 Valor Pago: 399,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00036
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 806,00 Valor Pago: 806,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NOM DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/10/2023 Número do Empenho: 2023/00036
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 806,00 Valor Pago: 806,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NOM DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/12/2023 Número do Empenho: 2023/00036
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 806,00 Valor Pago: 806,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NOM DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/00035
CNPJ/CPF: 35759372653 Fornecedor/Nome: LUIZ ROBERTO DA SILVA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.624,00 Valor Anulado: 9.114,00 Valor Liquidado: 6.510,00 Valor Pago: 6.510,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TECNICO QUIMICO PARA A ESTA..O DE ETA DESTA AUTARQUIA AO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00035
CNPJ/CPF: 35759372653 Fornecedor/Nome: LUIZ ROBERTO DA SILVA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.624,00 Valor Anulado: 9.114,00 Valor Liquidado: 6.510,00 Valor Pago: 6.510,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE TECNICO QUIMICO PARA A ESTA..O DE ETA DESTA AUTARQUIA AO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00033
CNPJ/CPF: 44870162000156 Fornecedor/Nome: NAYANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 13.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 13.200,00 Valor Pago: 13.200,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA..ES E CONTRATOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00034
CNPJ/CPF: 07168791000102 Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 16.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 16.800,00 Valor Pago: 16.800,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE JURIDICO PARA ESTA AUTARQUIA AO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/01/2023 Número do Empenho: 2023/00031
CNPJ/CPF: 03926266678 Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 16.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 16.800,00 Valor Pago: 16.800,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CONTADOR PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/01/2023 Número do Empenho: 2023/00032
CNPJ/CPF: 07117821000151 Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.066,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 977,00 Valor Pago: 977,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00015
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.270,00 Valor Anulado: 1.474,00 Valor Liquidado: 3.795,00 Valor Pago: 3.795,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO SAAE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/03/2023 Número do Empenho: 2023/00015
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.270,00 Valor Anulado: 1.474,00 Valor Liquidado: 3.795,00 Valor Pago: 3.795,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO SAAE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00016
CNPJ/CPF: 71000731000185 Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/41
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.708,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.708,00 Valor Pago: 11.708,00
Histórico: REFERE-SE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00017
CNPJ/CPF: 03984588000153 Fornecedor/Nome: RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/30
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.248,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.248,00 Valor Pago: 7.248,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00018
CNPJ/CPF: 01739520000183 Fornecedor/Nome: TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 104.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 104.500,00 Valor Pago: 104.500,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE VEICULO ZERO KM PARA ESTA AUTARQUIA.NOVA STRADA 2023/2023 0KM COR BRANCA MARCA FIAT;

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00019
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.337,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.337,00 Valor Pago: 2.337,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPV 2022 DO VAEICULO RMD3F89;

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00020
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 167,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 167,00 Valor Pago: 167,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO RMD3F89

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00021
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 33,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 33,00 Valor Pago: 33,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO 2023 HJR 4218

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00022
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 828,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 828,00 Valor Pago: 828,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2023 DO VEICULO HJR 4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00023
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 33,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 33,00 Valor Pago: 33,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO 2023 HJR 4121

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00024
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 151,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 151,00 Valor Pago: 151,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2023 HCE 7225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00025
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 33,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 33,00 Valor Pago: 33,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO 2023 HCE 7225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00026
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.378,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.378,00 Valor Pago: 2.378,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2023 RMD3F89

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00027
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 33,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 33,00 Valor Pago: 33,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2023.RMD3F89

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00014
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 33,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 33,00 Valor Pago: 33,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO HBQ7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/0009
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.273,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.273,00 Valor Pago: 2.273,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2022 DO VEICULO RUW8D93.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00010
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.892,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.892,00 Valor Pago: 3.892,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2023 DO VEICULO RUW8D93

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00011
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 33,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 33,00 Valor Pago: 33,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO RUW8D93

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00012
CNPJ/CPF: 17343260000162 Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.040,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.040,00 Valor Pago: 1.040,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANTO DE ANUIDADE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/00013
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 591,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 591,00 Valor Pago: 591,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMANTO DE IPVA 2023 DO VEICULO HBQ 7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/0007
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2015/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 12.000,00 Valor Anulado: 5.867,00 Valor Liquidado: 6.132,00 Valor Pago: 6.132,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA NO EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/0008
CNPJ/CPF: 12109356600 Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 8.000,00 Valor Anulado: 3.617,00 Valor Liquidado: 4.382,00 Valor Pago: 4.382,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/12/2023 Número do Empenho: 2023/0008
CNPJ/CPF: 12109356600 Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 8.000,00 Valor Anulado: 3.617,00 Valor Liquidado: 4.382,00 Valor Pago: 4.382,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/0007
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2015/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 12.000,00 Valor Anulado: 5.867,00 Valor Liquidado: 6.132,00 Valor Pago: 6.132,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA NO EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/10/2023 Número do Empenho: 2023/0006
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2015/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 14.000,00 Valor Anulado: 8.719,00 Valor Liquidado: 5.280,00 Valor Pago: 5.280,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA NO EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/0005
CNPJ/CPF: 73777153000113 Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.200,00 Valor Pago: 11.200,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAUDE OCUPACIONAL DURANTE O ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/0006
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Licitação: Inexigibilidade Número do Processo: 2015/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 14.000,00 Valor Anulado: 8.719,00 Valor Liquidado: 5.280,00 Valor Pago: 5.280,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA NO EXERCICIO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/12/2023 Número do Empenho: 2023/0004
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 124.806,00 Valor Pago: 111.619,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/12/2023 Número do Empenho: 2023/0004
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 124.806,00 Valor Pago: 111.619,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/0004
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 124.806,00 Valor Pago: 111.619,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/0002
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.217,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.217,00 Valor Pago: 6.217,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DESODIO E SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/0003
CNPJ/CPF: 37805845000164 Fornecedor/Nome: AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.458,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.458,00 Valor Pago: 11.458,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2023 Número do Empenho: 2023/0001
CNPJ/CPF: 76535764000739 Fornecedor/Nome: OI
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.600,00 Valor Anulado: 1.105,00 Valor Liquidado: 2.494,00 Valor Pago: 2.062,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/12/2023 Número do Empenho: 2023/0001
CNPJ/CPF: 76535764000739 Fornecedor/Nome: OI
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.600,00 Valor Anulado: 1.105,00 Valor Liquidado: 2.494,00 Valor Pago: 2.062,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/11/2023 Número do Empenho: 2023/000241
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/11/2023 Número do Empenho: 2023/000242
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.946,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.946,00 Valor Pago: 6.946,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS FUNCIONAL DO MES 10-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/11/2023 Número do Empenho: 2023/000243
CNPJ/CPF: 40432544000147 Fornecedor/Nome: CLARO S/A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5,00 Valor Pago: 5,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA MES 11/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2023 Número do Empenho: 2023/000244
CNPJ/CPF: 24374667000112 Fornecedor/Nome: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.200,00 Valor Pago: 5.200,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE ASFALTO PARA MANUTEN..O DAS LIGA..ES DE AGUA DAS VIAS PUBLICAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2023 Número do Empenho: 2023/000245
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.054,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.054,00 Valor Pago: 2.054,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2023 Número do Empenho: 2023/000246
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.545,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.545,00 Valor Pago: 1.545,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2023 Número do Empenho: 2023/000247
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 7.465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2023 Número do Empenho: 2023/000248
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 17.356,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 17.356,00 Valor Pago: 17.356,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2023 Número do Empenho: 2023/000249
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.689,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.689,00 Valor Pago: 6.689,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2023 Número do Empenho: 2023/000250
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 460,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 460,00 Valor Pago: 460,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/11/2023 Número do Empenho: 2023/000251
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.375,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.375,00 Valor Pago: 6.375,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 11-2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2023 Número do Empenho: 2023/000252
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 849,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 849,00 Valor Pago: 849,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2023 Número do Empenho: 2023/000253
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 265,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 265,00 Valor Pago: 265,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DO EXTRATO NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2023 Número do Empenho: 2023/000254
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 301,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 301,00 Valor Pago: 301,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/12/2023 Número do Empenho: 2023/000255
CNPJ/CPF: 23571314000140 Fornecedor/Nome: SAFETYTRAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/80
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 767,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 767,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PROTETOR SOLAR E REPELENTES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2023 Número do Empenho: 2023/000256
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.650,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.650,00 Valor Pago: 3.650,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2023 Número do Empenho: 2023/000257
CNPJ/CPF: 33152385000161 Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/34
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 23.132,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 22.613,00 Valor Pago: 22.613,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS E CONEX.ES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/12/2023 Número do Empenho: 2023/000258
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.161,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.161,00 Valor Pago: 2.161,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA ANIVERSARIO DE 46 ANOS DO SAAE DE DIVINOLANDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/12/2023 Número do Empenho: 2023/000259
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.000,00 Valor Pago: 2.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/12/2023 Número do Empenho: 2023/000260
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.283,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.283,00 Valor Pago: 1.283,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA PINTURA DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/12/2023 Número do Empenho: 2023/000261
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.202,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.202,00 Valor Pago: 3.202,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA O SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/12/2023 Número do Empenho: 2023/000262
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.429,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.429,00 Valor Pago: 1.429,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, UTENCILIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/12/2023 Número do Empenho: 2023/000263
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/28
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.008,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.008,00 Valor Pago: 5.008,00
Histórico: Refere-se a aquisi..o de material eletrico para manuten..o do po.o artesiano do bairro Quincas.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2023 Número do Empenho: 2023/000264
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/28
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 8.889,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.889,00 Valor Pago: 8.889,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN..O DOS PO.OS ARTESIANOS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/12/2023 Número do Empenho: 2023/000265
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 330,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 330,00 Valor Pago: 330,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/12/2023 Número do Empenho: 2023/000266
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 7.465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/12/2023 Número do Empenho: 2023/000267
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.301,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.301,00 Valor Pago: 10.301,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/12/2023 Número do Empenho: 2023/000268
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.891,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.891,00 Valor Pago: 6.891,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/12/2023 Número do Empenho: 2023/000269
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.372,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.372,00 Valor Pago: 5.372,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 13/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/12/2023 Número do Empenho: 2023/000270
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 838,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 838,00 Valor Pago: 838,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/12/2023 Número do Empenho: 2023/000271
CNPJ/CPF: 33265632000136 Fornecedor/Nome: ALBERT WESLEY SILVA DE ALMEIDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.177,00 Valor Pago: 2.177,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/12/2023 Número do Empenho: 2023/000272
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/28
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.528,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.528,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE CONTATOR PARA OS PO.OS ARTESIANOS DEVIDO A GRANDE QUEIMA POR CAUSA DA ENERGIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/12/2023 Número do Empenho: 2023/000273
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/12/2023 Número do Empenho: 2023/000274
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.233,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.233,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/12/2023 Número do Empenho: 2023/000275
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.985,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.985,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/12/2023 Número do Empenho: 2023/000276
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 30.682,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 30.682,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/12/2023 Número do Empenho: 2023/000277
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.816,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.816,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 12/2023

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/11/2024 Número do Empenho: 2024/000218
CNPJ/CPF: 04233577000102 Fornecedor/Nome: Suprema Tecnologia Analítica LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/35
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 12.334,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.334,00 Valor Pago: 12.334,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ANALISES CONFORME A PORTARIA GM/MS N. 888, DE 04 DE MAIO DE 2021 DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/11/2024 Número do Empenho: 2024/000225
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 647,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 647,00 Valor Pago: 647,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/11/2024 Número do Empenho: 2024/000226
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.526,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.526,00 Valor Pago: 4.526,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/11/2024 Número do Empenho: 2024/000227
CNPJ/CPF: 41335502000150 Fornecedor/Nome: IDEAL MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/24
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 45.012,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 45.012,00 Valor Pago: 45.012,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MATERIAL PARA CERCAMENTO DAS NASCENTES A BARRAGEM NO CORREGO MANUEL JOSE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/11/2024 Número do Empenho: 2024/000228
CNPJ/CPF: 22303862000126 Fornecedor/Nome: AUTO PECAS ROMA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/26
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.330,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.330,00 Valor Pago: 3.330,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/11/2024 Número do Empenho: 2024/000229
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.278,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.278,00 Valor Pago: 2.278,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/11/2024 Número do Empenho: 2024/000230
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.680,00 Valor Pago: 1.680,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/11/2024 Número do Empenho: 2024/000231
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/23
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 594,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 594,00 Valor Pago: 594,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS DO VEICULO DE PLACA SHI-6E77

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/11/2024 Número do Empenho: 2024/000232
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 222,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 222,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA SHI-6E77

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2024 Número do Empenho: 2024/000233
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.412,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.412,00 Valor Pago: 1.412,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2024 Número do Empenho: 2024/000234
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.810,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.810,00 Valor Pago: 7.810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2024 Número do Empenho: 2024/000235
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 17.302,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 17.302,00 Valor Pago: 17.302,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2024 Número do Empenho: 2024/000236
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.768,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.768,00 Valor Pago: 7.768,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2024 Número do Empenho: 2024/000237
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/23
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.773,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.773,00 Valor Pago: 2.773,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DE MOTO HCE-7225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2024 Número do Empenho: 2024/000238
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 500,00 Valor Pago: 500,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA HCE-7225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/11/2024 Número do Empenho: 2024/000216
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 265,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 265,00 Valor Pago: 265,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO NO DIARIO DO AVISO DE DISPENSA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/11/2024 Número do Empenho: 2024/000217
CNPJ/CPF: 41335502000150 Fornecedor/Nome: IDEAL MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/21
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Nome da Natureza: Obras e Instalações
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 46.157,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 46.157,00 Valor Pago: 46.157,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES (BLOQUETES) E MEIO FIO NOS LOCAIS DE ACORDO COM RELATORIOS FOTOGRAFICOS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/10/2024 Número do Empenho: 2024/000211
CNPJ/CPF: 73777153000113 Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.708,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.472,00 Valor Pago: 2.472,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/10/2024 Número do Empenho: 2024/000212
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.680,00 Valor Pago: 1.680,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/10/2024 Número do Empenho: 2024/000210
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.662,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.662,00 Valor Pago: 6.662,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/10/2024 Número do Empenho: 2024/000209
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/10/2024 Número do Empenho: 2024/000206
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.810,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.810,00 Valor Pago: 7.810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/10/2024 Número do Empenho: 2024/000207
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.436,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.436,00 Valor Pago: 15.436,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/10/2024 Número do Empenho: 2024/000208
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.645,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.645,00 Valor Pago: 7.645,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/09/2024 Número do Empenho: 2024/000184
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/18
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.200,00 Valor Pago: 2.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL QUIMICO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/09/2024 Número do Empenho: 2024/000185
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.207,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.207,00 Valor Pago: 4.207,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.09/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/09/2024 Número do Empenho: 2024/000186
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.811,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.811,00 Valor Pago: 5.811,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.08/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/09/2024 Número do Empenho: 2024/000187
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.159,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.159,00 Valor Pago: 15.159,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2024 Número do Empenho: 2024/000188
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.239,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.239,00 Valor Pago: 3.239,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2024 Número do Empenho: 2024/000189
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.810,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.810,00 Valor Pago: 7.810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/10/2024 Número do Empenho: 2024/000204
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.271,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.271,00 Valor Pago: 1.271,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/10/2024 Número do Empenho: 2024/000205
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.976,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.976,00 Valor Pago: 1.976,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/10/2024 Número do Empenho: 2024/000203
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.942,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.942,00 Valor Pago: 2.942,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2024 Número do Empenho: 2024/000197
CNPJ/CPF: 61074175000138 Fornecedor/Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.809,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.809,00 Valor Pago: 6.809,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAQGAMENTO DE SEGUROS TOTAL DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2024 Número do Empenho: 2024/000196
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 608,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 608,00 Valor Pago: 608,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEMBRO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2024 Número do Empenho: 2024/000195
CNPJ/CPF: 11880653605 Fornecedor/Nome: MARCONE RICARDO DA SILVA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 208,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 208,00 Valor Pago: 208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SER NAO PRESTADO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2024 Número do Empenho: 2024/000194
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 620,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 620,00 Valor Pago: 620,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA..O

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/09/2024 Número do Empenho: 2024/000193
CNPJ/CPF: 46430741000103 Fornecedor/Nome: TASC TELECOMUNICACOES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 16.508,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.887,00 Valor Pago: 12.887,00
Histórico: REFERE-SE A LOCA..O COM FORNECIMENTO DE M.O DE OBRA DE INSTALA..O DO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SOFTWARES E ELABORA..O DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTA..O DO SISTEMA DE TELEMETRIA, TELECOMANDO E TELESSUPERVI

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2024 Número do Empenho: 2024/000192
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.874,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.874,00 Valor Pago: 6.874,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 09/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2024 Número do Empenho: 2024/000191
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.639,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.639,00 Valor Pago: 7.639,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/09/2024 Número do Empenho: 2024/000190
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.706,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.706,00 Valor Pago: 15.706,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2024 Número do Empenho: 2024/000159
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..ODE EXTRATO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2024 Número do Empenho: 2024/000160
CNPJ/CPF: 66336652000100 Fornecedor/Nome: GUATEL INFORMATICA E TELEC. LTDA ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 494,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 494,00 Valor Pago: 494,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER E HP

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/08/2024 Número do Empenho: 2024/000161
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.549,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.549,00 Valor Pago: 2.549,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/08/2024 Número do Empenho: 2024/000162
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..ODE EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000163
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.790,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.790,00 Valor Pago: 6.790,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS PARA CONSTRU..O DE REDE DE AGUA NA RUA JOAO JULIO GON.ALVES CORREGO BANANAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000164
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/19
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.263,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.263,00 Valor Pago: 2.263,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000165
CNPJ/CPF: 25977208000196 Fornecedor/Nome: GRAFICA SANTA RITA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.267,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.267,00 Valor Pago: 2.267,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000166
CNPJ/CPF: 20928303000186 Fornecedor/Nome: AGENCIA REGULADORA INTER DE SANEAMENTO BASICO MG
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.400,00 Valor Pago: 6.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE PROVENIENTE A REGLUCAO E FISCALIZACAO MES .

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000167
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.575,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.575,00 Valor Pago: 1.575,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000168
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.810,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.810,00 Valor Pago: 7.810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000169
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.957,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.957,00 Valor Pago: 15.957,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000170
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.749,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.749,00 Valor Pago: 7.749,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000171
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 23/08/2024 Número do Empenho: 2024/000172
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.576,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.576,00 Valor Pago: 6.576,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 08/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/09/2024 Número do Empenho: 2024/000173
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 571,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 571,00 Valor Pago: 571,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/09/2024 Número do Empenho: 2024/000174
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.249,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.249,00 Valor Pago: 2.249,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/09/2024 Número do Empenho: 2024/000175
CNPJ/CPF: 04233577000102 Fornecedor/Nome: Suprema Tecnologia Analítica LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/35
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.365,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.365,00 Valor Pago: 3.365,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ANALISES DE AGUA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/09/2024 Número do Empenho: 2024/000176
CNPJ/CPF: 33152385000161 Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/34
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.509,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.509,00 Valor Pago: 1.509,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/09/2024 Número do Empenho: 2024/000181
CNPJ/CPF: 43650302000118 Fornecedor/Nome: REIS CIA DO EPI LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 164,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 164,00 Valor Pago: 164,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/09/2024 Número do Empenho: 2024/000182
CNPJ/CPF: 41664871000197 Fornecedor/Nome: POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 24.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 24.400,00 Valor Pago: 24.400,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBOS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/09/2024 Número do Empenho: 2024/000183
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.960,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.960,00 Valor Pago: 1.960,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2024 Número do Empenho: 2024/000158
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 568,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 568,00 Valor Pago: 568,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2024 Número do Empenho: 2024/000155
CNPJ/CPF: 15153524000190 Fornecedor/Nome: SANIGRAN LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/18
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.480,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.480,00 Valor Pago: 4.480,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO MUNICIPIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2024 Número do Empenho: 2024/000156
CNPJ/CPF: 33152385000161 Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/34
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.270,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.270,00 Valor Pago: 5.270,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/08/2024 Número do Empenho: 2024/000157
CNPJ/CPF: 20928303000186 Fornecedor/Nome: AGENCIA REGULADORA INTER DE SANEAMENTO BASICO MG
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.400,00 Valor Pago: 6.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS NO MES 08/2024

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Data do Empenho: 26/07/2024 Número do Empenho: 2024/000145
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.810,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.810,00 Valor Pago: 7.810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/07/2024 Número do Empenho: 2024/000146
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 16.343,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 16.343,00 Valor Pago: 16.343,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/07/2024 Número do Empenho: 2024/000147
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.428,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.428,00 Valor Pago: 7.428,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/07/2024 Número do Empenho: 2024/000148
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 280,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 280,00 Valor Pago: 280,00
Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/07/2024 Número do Empenho: 2024/000149
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.563,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.563,00 Valor Pago: 6.563,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 07/2024

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Data do Empenho: 31/07/2024 Número do Empenho: 2024/000150
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.083,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.083,00 Valor Pago: 1.083,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/09/2024 Número do Empenho: 2024/000151
CNPJ/CPF: 64383636691 Fornecedor/Nome: TEREZINHA ALVES COSTA SANTOS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 621,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 621,00 Valor Pago: 621,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSAO DE SERVIDAO DE PASSAGEM DE REDE ADUTORA EM SEU IMVOVEL (CONTRATO DE CESSAO DE PASSAGEM)

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000143
CNPJ/CPF: 40432544000147 Fornecedor/Nome: EMBRATEL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 33,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 33,00 Valor Pago: 33,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CONTA TELEFONICA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/07/2024 Número do Empenho: 2024/000144
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.652,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.652,00 Valor Pago: 1.652,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/07/2024 Número do Empenho: 2024/000142
CNPJ/CPF: 20455157000119 Fornecedor/Nome: AUGUSTO SOARES SILVA ME
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.950,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.950,00 Valor Pago: 1.950,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000135
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 900,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 900,00 Valor Pago: 900,00
Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000136
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 315,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 315,00 Valor Pago: 315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000137
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000138
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 227,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 227,00 Valor Pago: 227,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000139
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 680,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 680,00 Valor Pago: 680,00
Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000140
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10,00 Valor Pago: 10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000141
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 958,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 958,00 Valor Pago: 958,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS DE ALIMENTA..O E UTENSILIOS PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000134
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 167,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 167,00 Valor Pago: 167,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/07/2024 Número do Empenho: 2024/000130
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000131
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 180,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 180,00 Valor Pago: 180,00
Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000132
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 67,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 67,00 Valor Pago: 67,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS;

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/07/2024 Número do Empenho: 2024/000133
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 460,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 460,00 Valor Pago: 460,00
Histórico: VALOR Q/ SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM INSS PATRONAL S/SERVI.OS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2024 Número do Empenho: 2024/000127
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 354,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 354,00 Valor Pago: 354,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE AVISO DE DISPENSA E PREGAO ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2024 Número do Empenho: 2024/000125
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 661,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 661,00 Valor Pago: 661,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2024 Número do Empenho: 2024/000126
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.240,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.240,00 Valor Pago: 2.240,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/06/2024 Número do Empenho: 2024/000124
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.097,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.097,00 Valor Pago: 7.097,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/06/2024 Número do Empenho: 2024/000123
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 511,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 511,00 Valor Pago: 511,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 06/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/06/2024 Número do Empenho: 2024/000116
CNPJ/CPF: 07019444000118 Fornecedor/Nome: RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 517,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 517,00 Valor Pago: 517,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA A RECEITA FEDERAL.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/06/2024 Número do Empenho: 2024/000117
CNPJ/CPF: 04233577000102 Fornecedor/Nome: Suprema Tecnologia Analítica LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/35
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 20.592,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 20.592,00 Valor Pago: 20.592,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE ANALISES DE AGUA PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/06/2024 Número do Empenho: 2024/000118
CNPJ/CPF: 18307405000132 Fornecedor/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.000,00 Valor Pago: 1.000,00
Histórico: VALOR REPASSADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A CURSO PRESENCIAL NA AMM DE DEISE FENANDES E FLAVIO VINICIUS DIVINO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA DEVIDO A PREFEITURA MANTER CONVENIO COM AMM.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/06/2024 Número do Empenho: 2024/000119
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.652,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.652,00 Valor Pago: 1.652,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/06/2024 Número do Empenho: 2024/000120
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 8.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.500,00 Valor Pago: 8.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/06/2024 Número do Empenho: 2024/000121
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 18.811,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 18.811,00 Valor Pago: 18.811,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 26/06/2024 Número do Empenho: 2024/000122
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 9.790,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 9.790,00 Valor Pago: 9.790,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/06/2024 Número do Empenho: 2024/000115
CNPJ/CPF: 07019444000118 Fornecedor/Nome: RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 513,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 513,00 Valor Pago: 513,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 14/06/2024 Número do Empenho: 2024/000114
CNPJ/CPF: 29202780000134 Fornecedor/Nome: TAG SISEMAS INTEGRADOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 450,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 450,00 Valor Pago: 450,00
Histórico: REFERE-SE A REALIZA..O DE CURSO IMERSAO E SOCIAL NOS DIA 18 E 19 DE JUNHO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/06/2024 Número do Empenho: 2024/000111
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 442,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 442,00 Valor Pago: 442,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.O DE PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/06/2024 Número do Empenho: 2024/000110
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.056,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.056,00 Valor Pago: 1.056,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/06/2024 Número do Empenho: 2024/000109
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.080,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.080,00 Valor Pago: 3.080,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/06/2024 Número do Empenho: 2024/000108
CNPJ/CPF: 16978506000100 Fornecedor/Nome: ARCHGEO ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/15
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.500,00 Valor Pago: 4.500,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ESTUDOS GEOLOGICOS, AEROFOTOGEOLOGICOS E HIDROGEOLOGICOS DE LOCA..O DE PO.OS TUBULARES PROFUNDOS NA RUA SANTANA (BREU)

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/05/2024 Número do Empenho: 2024/000106
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.507,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.507,00 Valor Pago: 6.507,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 05/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/06/2024 Número do Empenho: 2024/000107
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 354,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 354,00 Valor Pago: 354,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIO DE AVISO DE LICITA..O E EXTRATO DE CONTRATO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/05/2024 Número do Empenho: 2024/000105
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 8.528,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.528,00 Valor Pago: 8.528,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/05/2024 Número do Empenho: 2024/000103
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 7.465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/05/2024 Número do Empenho: 2024/000104
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 16.761,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 16.761,00 Valor Pago: 16.761,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 27/05/2024 Número do Empenho: 2024/000102
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.652,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.652,00 Valor Pago: 1.652,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/05/2024 Número do Empenho: 2024/000100
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 354,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 354,00 Valor Pago: 354,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O NO DIARIO OFICIAL PEG 002 /2024 E DISP 012/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/05/2024 Número do Empenho: 2024/000101
CNPJ/CPF: 33152385000161 Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/34
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.883,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.883,00 Valor Pago: 5.883,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TUBO PARA MANUTEN..O E APLIA.AO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/05/2024 Número do Empenho: 2024/00099
CNPJ/CPF: 20814771000120 Fornecedor/Nome: IBP PLASTIC IND E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 957,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 957,00 Valor Pago: 957,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GARRAFA PET PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/05/2024 Número do Empenho: 2024/00098
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/21
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 520,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 520,00 Valor Pago: 520,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA RUW8D93 DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/05/2024 Número do Empenho: 2024/00097
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 408,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 408,00 Valor Pago: 408,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE MAO DE OBRA PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA RUW8D93 DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/05/2024 Número do Empenho: 2024/00096
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 372,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 372,00 Valor Pago: 372,00
Histórico: REFERE-SE A SERVI.OS DE MAO DE OBRA PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA RMD 3F89 DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/05/2024 Número do Empenho: 2024/00095
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/21
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 603,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 603,00 Valor Pago: 603,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA MANUTEN..O DO VEICULO DE PLACA RMD 3F89 DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/05/2024 Número do Empenho: 2024/00090
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 523,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 523,00 Valor Pago: 523,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/05/2024 Número do Empenho: 2024/00091
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 354,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 354,00 Valor Pago: 354,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..O DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/05/2024 Número do Empenho: 2024/00092
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 649,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 649,00 Valor Pago: 649,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/05/2024 Número do Empenho: 2024/00093
CNPJ/CPF: 14393106000107 Fornecedor/Nome: GESTTI GESTAO E TEC DA INFORMATICA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.690,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.690,00 Valor Pago: 3.690,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOBINAS PARA FATURAS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 07/05/2024 Número do Empenho: 2024/00094
CNPJ/CPF: 30669454000110 Fornecedor/Nome: LBN EDIFICAÇOES E TRANSPORTES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.080,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.080,00 Valor Pago: 3.080,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/04/2024 Número do Empenho: 2024/00083
CNPJ/CPF: 28389117000128 Fornecedor/Nome: KAYO FERNANDES PERPETUO MAGALHAES
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 208,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 208,00 Valor Pago: 208,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/04/2024 Número do Empenho: 2024/00084
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.700,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.700,00 Valor Pago: 1.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/04/2024 Número do Empenho: 2024/00085
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 7.465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/04/2024 Número do Empenho: 2024/00086
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.886,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.886,00 Valor Pago: 15.886,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/12/2024 Número do Empenho: 2024/00089
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.680,00 Valor Anulado: 2.670,00 Valor Liquidado: 7.120,00 Valor Pago: 7.120,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/04/2024 Número do Empenho: 2024/00089
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.680,00 Valor Anulado: 2.670,00 Valor Liquidado: 7.120,00 Valor Pago: 7.120,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/04/2024 Número do Empenho: 2024/00088
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 6.510,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.510,00 Valor Pago: 6.510,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 04/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/04/2024 Número do Empenho: 2024/00087
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 8.422,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.422,00 Valor Pago: 8.422,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/04/2024 Número do Empenho: 2024/00080
CNPJ/CPF: 42599805000143 Fornecedor/Nome: ADVENTURES BONES LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 930,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 930,00 Valor Pago: 930,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BONES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/04/2024 Número do Empenho: 2024/00081
CNPJ/CPF: 24374667000112 Fornecedor/Nome: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.000,00 Valor Pago: 11.000,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/04/2024 Número do Empenho: 2024/00082
CNPJ/CPF: 04196290000141 Fornecedor/Nome: EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.720,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.720,00 Valor Pago: 2.720,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE BOMBA DOSADORA PARA DOSAGEM DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/02/2024 Número do Empenho: 2024/00058
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.447,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.447,00 Valor Pago: 4.447,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/03/2024 Número do Empenho: 2024/00059
CNPJ/CPF: 08990721000106 Fornecedor/Nome: AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.638,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.638,00 Valor Pago: 10.638,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PRODUTO QUIMICO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/04/2024 Número do Empenho: 2024/00060
CNPJ/CPF: 33152385000161 Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/34
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.113,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.113,00 Valor Pago: 3.113,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/03/2024 Número do Empenho: 2024/00061
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.737,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.737,00 Valor Pago: 5.737,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PRODUTO QUIMICO PARA TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/03/2024 Número do Empenho: 2024/00062
CNPJ/CPF: 09912729000109 Fornecedor/Nome: LOCAFORT LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.730,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.730,00 Valor Pago: 2.730,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE DISCO DE CORTE PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DO SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/03/2024 Número do Empenho: 2024/00063
CNPJ/CPF: 04233577000102 Fornecedor/Nome: Suprema Tecnologia Analítica LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/35
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.426,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.426,00 Valor Pago: 5.426,00
Histórico: REFERE-SE A ANALISES DE AGUA PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/03/2024 Número do Empenho: 2024/00064
CNPJ/CPF: 09754738670 Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.800,00 Valor Anulado: 1.800,00 Valor Liquidado: 9.000,00 Valor Pago: 8.100,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS ENGENHEIRO PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/12/2024 Número do Empenho: 2024/00064
CNPJ/CPF: 09754738670 Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.800,00 Valor Anulado: 1.800,00 Valor Liquidado: 9.000,00 Valor Pago: 8.100,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS ENGENHEIRO PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2024 Número do Empenho: 2024/00066
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.758,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.758,00 Valor Pago: 1.758,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2024 Número do Empenho: 2024/00067
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 7.465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2024 Número do Empenho: 2024/00068
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.124,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.124,00 Valor Pago: 15.124,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2024 Número do Empenho: 2024/00069
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.898,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.898,00 Valor Pago: 4.898,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/03/2024 Número do Empenho: 2024/00070
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.437,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.437,00 Valor Pago: 5.437,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 08/05/2024 Número do Empenho: 2024/00071
CNPJ/CPF: 48328779000103 Fornecedor/Nome: HIDROSAF MEDIÇÕES LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/36
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 13.520,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 13.520,00 Valor Pago: 13.520,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS E CONEXOES PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/04/2024 Número do Empenho: 2024/00072
CNPJ/CPF: 30117251000111 Fornecedor/Nome: MULTIPLAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Nome da Natureza: Equipamento e Material Permanente
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.810,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.810,00 Valor Pago: 3.810,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CLORO PARA OS PO.OS ARTESIANOS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/04/2024 Número do Empenho: 2024/00075
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.053,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.053,00 Valor Pago: 1.053,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 02/04/2024 Número do Empenho: 2024/00076
CNPJ/CPF: 33152385000161 Fornecedor/Nome: GOUVEIA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/34
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.573,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.573,00 Valor Pago: 3.573,00
Histórico: REFERE-SE A TUBOS E JOELHO PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/04/2024 Número do Empenho: 2024/00077
CNPJ/CPF: 57099673000168 Fornecedor/Nome: VARETEC IND. E COMER. DE EQUIP. PARA DESOB. DE ESGOTOS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204494004 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 268,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 268,00 Valor Pago: 268,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PONTAS SEM FIM PARA VARETAS E ACIONADOR MANUAL PARA MANUTEN..O DAS REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/04/2024 Número do Empenho: 2024/00078
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.683,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.683,00 Valor Pago: 1.683,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..ES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/04/2024 Número do Empenho: 2024/00079
CNPJ/CPF: 23543021000159 Fornecedor/Nome: BARRINHA ELETRONICOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 18.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 18.000,00 Valor Pago: 18.000,00
Histórico: REFERE-SE A EXECU..O DE SERVI.OS DE REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINA..O DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE .GUA DO SAAE DIVINOL.NDIA DE MINAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/02/2024 Número do Empenho: 2024/00056
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 651,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 651,00 Valor Pago: 651,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/02/2024 Número do Empenho: 2024/00057
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 976,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 976,00 Valor Pago: 976,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS FUNCIONAL DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/02/2024 Número do Empenho: 2024/00053
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 7.465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/02/2024 Número do Empenho: 2024/00054
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 14.345,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 14.345,00 Valor Pago: 14.345,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/02/2024 Número do Empenho: 2024/00055
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.783,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.783,00 Valor Pago: 4.783,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/02/2024 Número do Empenho: 2024/00049
CNPJ/CPF: 12205746600 Fornecedor/Nome: DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 13.200,00 Valor Anulado: 1.100,00 Valor Liquidado: 12.100,00 Valor Pago: 11.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE LICITA..O PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/12/2024 Número do Empenho: 2024/00049
CNPJ/CPF: 12205746600 Fornecedor/Nome: DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 13.200,00 Valor Anulado: 1.100,00 Valor Liquidado: 12.100,00 Valor Pago: 11.000,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE LICITA..O PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/02/2024 Número do Empenho: 2024/00050
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 28.108,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 19.433,00 Valor Pago: 19.433,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/02/2024 Número do Empenho: 2024/00051
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 531,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 531,00 Valor Pago: 531,00
Histórico: REFERE-SE A PUBLICA..ES NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/02/2024 Número do Empenho: 2024/00052
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.652,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.652,00 Valor Pago: 1.652,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/02/2024 Número do Empenho: 2024/00047
CNPJ/CPF: 08895194000142 Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.231,00 Valor Anulado: 352,00 Valor Liquidado: 3.525,00 Valor Pago: 3.525,00
Histórico: REFERE-SE A Manuten..o dos dados e sistemas do website e do Portal da Transpar.ncia municipal DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/12/2024 Número do Empenho: 2024/00047
CNPJ/CPF: 08895194000142 Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.231,00 Valor Anulado: 352,00 Valor Liquidado: 3.525,00 Valor Pago: 3.525,00
Histórico: REFERE-SE A Manuten..o dos dados e sistemas do website e do Portal da Transpar.ncia municipal DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/02/2024 Número do Empenho: 2024/00048
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 14.991,00 Valor Anulado: 1.249,00 Valor Liquidado: 13.741,00 Valor Pago: 12.492,00
Histórico: REFERE-SE A Fornecimento de Software para Automa..o da Coleta de Leituras de .gua, com Impress.o Simult.nea de Faturas, com Gerenciador na Plataforma Web e Aplicativo M.bile nas Plataformas Android. Incluso Implanta..o,

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/12/2024 Número do Empenho: 2024/00048
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 14.991,00 Valor Anulado: 1.249,00 Valor Liquidado: 13.741,00 Valor Pago: 12.492,00
Histórico: REFERE-SE A Fornecimento de Software para Automa..o da Coleta de Leituras de .gua, com Impress.o Simult.nea de Faturas, com Gerenciador na Plataforma Web e Aplicativo M.bile nas Plataformas Android. Incluso Implanta..o,

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2024 Número do Empenho: 2024/00041
CNPJ/CPF: 11621310639 Fornecedor/Nome: JUSSARA CRISTINA PIMENTA DE SOUZA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 120,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 120,00 Valor Pago: 120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2024 Número do Empenho: 2024/00042
CNPJ/CPF: 17343260000162 Fornecedor/Nome: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.100,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.100,00 Valor Pago: 1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/02/2024 Número do Empenho: 2024/00043
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.139,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.139,00 Valor Pago: 1.139,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/02/2024 Número do Empenho: 2024/00044
CNPJ/CPF: 44978961000140 Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2024/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 215,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 215,00 Valor Pago: 215,00
Histórico: EMISSAO DE E-CNPJ A1

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/02/2024 Número do Empenho: 2024/00045
CNPJ/CPF: 08990721000106 Fornecedor/Nome: AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 394,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 394,00 Valor Pago: 394,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCAO DE EMPENHO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/02/2024 Número do Empenho: 2024/00046
CNPJ/CPF: 07117821000151 Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.066,00 Valor Anulado: 88,00 Valor Liquidado: 977,00 Valor Pago: 889,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/12/2024 Número do Empenho: 2024/00046
CNPJ/CPF: 07117821000151 Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.066,00 Valor Anulado: 88,00 Valor Liquidado: 977,00 Valor Pago: 889,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2024 Número do Empenho: 2024/00037
CNPJ/CPF: 12093147629 Fornecedor/Nome: DEISE FERNANDES DE MOURA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.360,00 Valor Pago: 1.360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/02/2024 Número do Empenho: 2024/00038
CNPJ/CPF: 13372517636 Fornecedor/Nome: MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 119,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 119,00 Valor Pago: 106,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE CONTA DAGUA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2024 Número do Empenho: 2024/00040
CNPJ/CPF: 13961819629 Fornecedor/Nome: FRANCIELLE SILVIA DE BRITO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 120,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 120,00 Valor Pago: 120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 12/12/2024 Número do Empenho: 2024/00036
CNPJ/CPF: 09265033000138 Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.093,00 Valor Anulado: 1.257,00 Valor Liquidado: 12.578,00 Valor Pago: 12.578,00
Histórico: REFERE-SE A Loca..o de Sistema Integrado de Gest.o Comercial para o SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/01/2024 Número do Empenho: 2024/00035
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 2.177,00 Valor Liquidado: 722,00 Valor Pago: 722,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/12/2024 Número do Empenho: 2024/00035
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.000,00 Valor Anulado: 2.177,00 Valor Liquidado: 722,00 Valor Pago: 722,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 09/02/2024 Número do Empenho: 2024/00036
CNPJ/CPF: 09265033000138 Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.093,00 Valor Anulado: 1.257,00 Valor Liquidado: 12.578,00 Valor Pago: 12.578,00
Histórico: REFERE-SE A Loca..o de Sistema Integrado de Gest.o Comercial para o SAAE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/01/2024 Número do Empenho: 2024/00034
CNPJ/CPF: 60746948277858 Fornecedor/Nome: BANCO BRADESCO
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 500,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 57,00 Valor Pago: 57,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 31/05/2024 Número do Empenho: 2024/00033
CNPJ/CPF: 00000000000191 Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.552,00 Valor Pago: 12.552,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2024 Número do Empenho: 2024/00033
CNPJ/CPF: 00000000000191 Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.552,00 Valor Pago: 12.552,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/01/2024 Número do Empenho: 2024/00033
CNPJ/CPF: 00000000000191 Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 12.552,00 Valor Pago: 12.552,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00030
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 26,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 26,00 Valor Pago: 26,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00029
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.240,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.240,00 Valor Pago: 5.240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00023
CNPJ/CPF: 07168791000102 Fornecedor/Nome: ALEXANDRE SALMEN E WAGNER BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 16.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 16.800,00 Valor Pago: 15.400,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE JURIDICO PARA ESTA AUTARQUIA AO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE EXERCICIO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00024
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.465,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.465,00 Valor Pago: 7.465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00025
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.542,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.542,00 Valor Pago: 1.542,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00026
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.881,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.881,00 Valor Pago: 5.881,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00027
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 16.205,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 16.205,00 Valor Pago: 16.205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00028
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 966,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 966,00 Valor Pago: 966,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00021
CNPJ/CPF: 08389184000135 Fornecedor/Nome: VILLAGE AUTO CENTER LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/21
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 661,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 661,00 Valor Pago: 661,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA REVISAO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO DE PLACA RMD3F89 DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 29/01/2024 Número do Empenho: 2024/00022
CNPJ/CPF: 03926266678 Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 16.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 16.800,00 Valor Pago: 15.400,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CONTADOR PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2024 Número do Empenho: 2024/00018
CNPJ/CPF: 17489164000127 Fornecedor/Nome: BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS EIRELI-EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/36
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.650,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.650,00 Valor Pago: 3.650,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REGISTROS PARA TROCA DOS ANTIGOS E LIGA..OES DE AGUAS

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/01/2024 Número do Empenho: 2024/00019
CNPJ/CPF: 48328779000103 Fornecedor/Nome: HIDROSAF MEDIÇÕES LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/36
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 8.870,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.870,00 Valor Pago: 8.870,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE HIDROMETROS, CONEXOES, HOSTIA E ARRUELA PARA ESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/00016
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.875,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.875,00 Valor Pago: 2.875,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ESTA..O DE TRATAMENTO DE AGUA DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/01/2024 Número do Empenho: 2024/00017
CNPJ/CPF: 50030663000127 Fornecedor/Nome: SILMARA CANAN
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.400,00 Valor Pago: 2.400,00
Histórico: REFERE-SE CURSO DE TEORIA E PRATICA EM LICITA..ES DA NOVA LEI 14133/2021

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/00015
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.985,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.985,00 Valor Pago: 1.985,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/01/2024 Número do Empenho: 2024/00015
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2023/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.985,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.985,00 Valor Pago: 1.985,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/00014
CNPJ/CPF: 12109356600 Fornecedor/Nome: FLAVIO VINICIUS DIVINO SOARES MARCAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 Nome da Natureza: Diárias - Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.653,00 Valor Pago: 4.653,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/12/2024 Número do Empenho: 2024/00012
CNPJ/CPF: 71000731000185 Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/41
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.708,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.817,00 Valor Pago: 10.787,00
Histórico: REFERE-SE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/00013
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 9.720,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 8.256,00 Valor Pago: 8.256,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE AGUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/00012
CNPJ/CPF: 71000731000185 Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/41
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.708,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.817,00 Valor Pago: 10.787,00
Histórico: REFERE-SE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/00011
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 589,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 589,00 Valor Pago: 589,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 HBQ7005

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/00010
CNPJ/CPF: 76535764000739 Fornecedor/Nome: OI
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.996,00 Valor Pago: 1.996,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/0008
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 197,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 197,00 Valor Pago: 197,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 HCE7225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/0009
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.472,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.472,00 Valor Pago: 2.472,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 SHI6E77

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/0007
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.146,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.146,00 Valor Pago: 2.146,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 RMO3F89

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/0005
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.608,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.608,00 Valor Pago: 3.608,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA 2024 RUW8D93

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/0006
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 39,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 39,00 Valor Pago: 39,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 HJR 4218

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/0004
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200212021 Nome Programa de Trabalho: DIVULG.DE ATOS OFICIAIS/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 265,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 265,00 Valor Pago: 265,00
Histórico: REFERE-SE PUBLICA..O DO EXTRATO DO ADITIVO 03 NO DIARIO OFICIAL

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/0003
CNPJ/CPF: 73777153000113 Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2023/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 11.124,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 11.124,00 Valor Pago: 11.124,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/11/2024 Número do Empenho: 2024/0002
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 155.454,00 Valor Pago: 155.454,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/11/2024 Número do Empenho: 2024/0002
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 155.454,00 Valor Pago: 155.454,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/10/2024 Número do Empenho: 2024/0002
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 155.454,00 Valor Pago: 155.454,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2024 Número do Empenho: 2024/0002
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 155.454,00 Valor Pago: 155.454,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 04/06/2024 Número do Empenho: 2024/0002
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 155.454,00 Valor Pago: 155.454,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/0001
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 9.720,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.966,00 Valor Pago: 4.966,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE AGUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2024 Número do Empenho: 2024/0002
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 155.454,00 Valor Pago: 155.454,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/11/2024 Número do Empenho: 2024/000239
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 7.262,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 7.262,00 Valor Pago: 7.262,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 10/2024

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000103
CNPJ/CPF: 09265033000138 Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.813,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.317,00 Valor Pago: 1.317,00
Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST.O COMERCIAL PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000104
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 35,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 35,00 Valor Pago: 35,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA.(TAXA LICENCIAMNETO)RUW8D93.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000105
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 35,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 35,00 Valor Pago: 35,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO.HCE7225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000106
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 35,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 35,00 Valor Pago: 35,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO;(CARROCIANHA)

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000107
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 35,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 35,00 Valor Pago: 35,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO.HJR4218

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000108
CNPJ/CPF: 73777153000113 Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.236,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.236,00 Valor Pago: 1.236,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO PARA ESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000109
CNPJ/CPF: 73777153000113 Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.236,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.236,00 Valor Pago: 1.236,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO PARA ESTA AUTARQUIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000110
CNPJ/CPF: 73777153000113 Fornecedor/Nome: IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/33
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.236,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.236,00 Valor Pago: 1.236,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURAN.A DO TRABALHO PARA ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR.O DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000111
CNPJ/CPF: 07117821000151 Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2025/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.438,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 119,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000112
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.504,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.504,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVOS M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDROID. INCLUSO IMPLANTA..O

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2025 Número do Empenho: 2025/000113
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.880,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.880,00 Valor Pago: 1.880,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2025 Número do Empenho: 2025/000114
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.896,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.896,00 Valor Pago: 10.896,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2025 Número do Empenho: 2025/000115
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 19.897,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 19.897,00 Valor Pago: 19.897,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2025 Número do Empenho: 2025/000116
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.147,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.147,00 Valor Pago: 5.147,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2025 Número do Empenho: 2025/000117
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 303,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 303,00 Valor Pago: 303,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2025 Número do Empenho: 2025/000118
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.675,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.675,00 Valor Pago: 1.675,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2025 Número do Empenho: 2025/000119
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.645,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.645,00 Valor Pago: 5.645,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 03/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/03/2025 Número do Empenho: 2025/000120
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 35,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 35,00 Valor Pago: 35,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO.RMD3F89

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/03/2025 Número do Empenho: 2025/000121
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 35,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 35,00 Valor Pago: 35,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO.SH

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000102
CNPJ/CPF: 05475103000121 Fornecedor/Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2020/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 177,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 177,00 Valor Pago: 177,00
Histórico: REFERE-SE PUBLICA..O DO PREG.O ELETR.NICO N. 001/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000101
CNPJ/CPF: 09754738670 Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 900,00 Valor Pago: 900,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHARIA PARA ESTA AUTARQUIA NO DECORRER DO ANO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/03/2025 Número do Empenho: 2025/000100
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 890,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 890,00 Valor Pago: 890,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/03/2025 Número do Empenho: 2025/00095
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 650,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 650,00 Valor Pago: 650,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/03/2025 Número do Empenho: 2025/00099
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 865,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 865,00 Valor Pago: 865,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/03/2025 Número do Empenho: 2025/00097
CNPJ/CPF: 03637281000186 Fornecedor/Nome: MARCOS ANTONIO MUNIZ
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/21
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 190,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 190,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE RA..O PARA ALIMENTAR OS PEIXES DO RESERVAT.RIO DE ALARME DESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/03/2025 Número do Empenho: 2025/00096
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 405,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 405,00 Valor Pago: 405,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 11/03/2025 Número do Empenho: 2025/00093
CNPJ/CPF: 09145060000177 Fornecedor/Nome: HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/18
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 750,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 0,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PRODUTO QU.MICO PARA MANUTEN..O DO SISTEMA DE .GUA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 17/03/2025 Número do Empenho: 2025/00094
CNPJ/CPF: 03637281000186 Fornecedor/Nome: MARCOS ANTONIO MUNIZ
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/20
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 50,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 50,00 Valor Pago: 0,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE TELA METALICA PARA REFRIGERA..O DOS HABIT.CULOS DOS PO.OS ARTESIANOS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE MAR.O DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 11/03/2025 Número do Empenho: 2025/00089
CNPJ/CPF: 08895194000142 Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 352,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 352,00 Valor Pago: 352,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOTWARE.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 11/03/2025 Número do Empenho: 2025/00088
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2025/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 16.700,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.260,00 Valor Pago: 1.260,00
Histórico: REFERE-SE A ABASTECIMENTO DO ANO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/03/2025 Número do Empenho: 2025/00087
CNPJ/CPF: 22303862000126 Fornecedor/Nome: AUTO PECAS ROMA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/15
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 184,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 184,00 Valor Pago: 184,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE FILTRO DE .LEO, DE AR E LUBRIFICANTES EM GERAL PARA REPARA..O DA FROTA DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/03/2025 Número do Empenho: 2025/00085
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 58,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 58,00 Valor Pago: 58,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA VEICULO HCE1225

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/03/2025 Número do Empenho: 2025/00086
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 628,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 628,00 Valor Pago: 628,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA.RDM3F89

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/03/2025 Número do Empenho: 2025/00084
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 741,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 741,00 Valor Pago: 741,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA VEICULO SHI6E77

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/03/2025 Número do Empenho: 2025/00083
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.163,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.163,00 Valor Pago: 1.163,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO IPVA VEICULO RUW8D93

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00081
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.594,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.594,00 Valor Pago: 1.594,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00082
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.794,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.794,00 Valor Pago: 5.794,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00080
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 Nome da Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 483,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 483,00 Valor Pago: 483,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 02/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00077
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.147,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.147,00 Valor Pago: 5.147,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00079
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.936,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.936,00 Valor Pago: 1.936,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00074
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.208,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.208,00 Valor Pago: 1.208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00075
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.896,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.896,00 Valor Pago: 10.896,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00076
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 18.050,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 18.050,00 Valor Pago: 18.050,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00072
CNPJ/CPF: 10929258000120 Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 207,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 207,00 Valor Pago: 207,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA REPARA..O E MANUTEN..O DA RO.ADEIRA DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00073
CNPJ/CPF: 10929258000120 Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/17
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 350,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 350,00 Valor Pago: 350,00
Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O E REPARA..O NA RO.ADEIRA DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00071
CNPJ/CPF: 07117821000151 Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/14
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 88,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 88,00 Valor Pago: 88,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/02/2025 Número do Empenho: 2025/00070
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.504,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.504,00 Valor Pago: 1.504,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVOS M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDROID. INCLUSO IMPLANTA..O

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/02/2025 Número do Empenho: 2025/00067
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.031,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.031,00 Valor Pago: 1.031,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/02/2025 Número do Empenho: 2025/00068
CNPJ/CPF: 03926266678 Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 18.216,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.036,00 Valor Pago: 3.036,00
Histórico: REFERE- SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CONTADOR PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/02/2025 Número do Empenho: 2025/00069
CNPJ/CPF: 46430741000103 Fornecedor/Nome: TASC TELECOMUNICACOES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 19.330,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 6.443,00 Valor Pago: 6.443,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCA..O DO CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SOFTWARES E EXECU..O DO SISTEMA DE TELEMETRIA, TELECOMANDO E TELESUPERVIS.O (S3T) PARA O SAAE DE DIVINOL.NDIA DE MINAS NO M.S DE FEVEREIRO DE

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/02/2025 Número do Empenho: 2025/00066
CNPJ/CPF: 09754738670 Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 900,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 900,00 Valor Pago: 900,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHARIA PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/02/2025 Número do Empenho: 2025/00065
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 757,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 757,00 Valor Pago: 757,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2025,SHI6E77

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/02/2025 Número do Empenho: 2025/00064
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 59,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 59,00 Valor Pago: 59,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2025.HCE7226

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/02/2025 Número do Empenho: 2025/00061
CNPJ/CPF: 20928303000186 Fornecedor/Nome: AGENCIA REGULADORA INTER DE SANEAMENTO BASICO MG
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.782,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.782,00 Valor Pago: 1.782,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULACAO E FISCALIZACAO PRESTADO DO MES DE 02/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/02/2025 Número do Empenho: 2025/00062
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 640,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 640,00 Valor Pago: 640,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2025.RMD3F89

Dados do Empenho

Data do Empenho: 13/02/2025 Número do Empenho: 2025/00063
CNPJ/CPF: 27080571000130 Fornecedor/Nome: SEC DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.195,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.195,00 Valor Pago: 1.195,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA 2025,RUW8D93

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/02/2025 Número do Empenho: 2025/00056
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 712,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 712,00 Valor Pago: 712,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/02/2025 Número do Empenho: 2025/00057
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 494,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 494,00 Valor Pago: 494,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA, REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/02/2025 Número do Empenho: 2025/00058
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 664,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 664,00 Valor Pago: 664,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 19/02/2025 Número do Empenho: 2025/00059
CNPJ/CPF: 12205746600 Fornecedor/Nome: DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 13.200,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.100,00 Valor Pago: 1.100,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE LICITA..O PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/02/2025 Número do Empenho: 2025/00060
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 890,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 890,00 Valor Pago: 890,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2025 Número do Empenho: 2025/00055
CNPJ/CPF: 05049376000104 Fornecedor/Nome: MADEIREIRA NUNES & CARMO LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 480,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 480,00 Valor Pago: 480,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE MANILHA DE CONCRETO PARA REPARA..O URBANA DECORRENTE DE MANUTEN..O NO SISTEMA DE .GUA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2025 Número do Empenho: 2025/00054
CNPJ/CPF: 04253518000198 Fornecedor/Nome: HARMONIA FLORES E PLANTAS
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 784,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 784,00 Valor Pago: 784,00
Histórico: VR. QUE REFERE-SE A AQUISI..O DE MUDAS PARA ORNAMENTA..O DO MEIO AMBIENTE DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2025 Número do Empenho: 2025/00049
CNPJ/CPF: 08163039671 Fornecedor/Nome: CAROLINA GARCIA TEMPONI CANDIDO
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/9
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.268,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.268,00 Valor Pago: 1.268,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE AN.LISES LABORATORIAIS DA .GUA REF. A JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2025 Número do Empenho: 2025/00050
CNPJ/CPF: 10929258000120 Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 60,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 60,00 Valor Pago: 60,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE PE.AS PARA REPARA..O E MANUTEN..O DE EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2025 Número do Empenho: 2025/00051
CNPJ/CPF: 10929258000120 Fornecedor/Nome: CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 120,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 120,00 Valor Pago: 120,00
Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O E REPARA..O DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EXTERNA DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2025 Número do Empenho: 2025/00052
CNPJ/CPF: 25977208000196 Fornecedor/Nome: GRAFICA SANTA RITA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/22
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 998,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 998,00 Valor Pago: 998,00
Histórico: VALOR QUE SE REFERE A AQUISI..O DE MATERIAL DE ESCRIT.RIO PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2025 Número do Empenho: 2025/00053
CNPJ/CPF: 28389117000128 Fornecedor/Nome: KAYO FERNANDES PERPETUO MAGALHAES
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/12
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 109,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 109,00 Valor Pago: 109,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE G.S PARA ESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/02/2025 Número do Empenho: 2025/00043
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/13
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.713,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.713,00 Valor Pago: 1.713,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA OS VE.CULOS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 10/02/2025 Número do Empenho: 2025/00044
CNPJ/CPF: 11621310639 Fornecedor/Nome: JUSSARA CRISTINA PIMENTA DE SOUZA
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 2.875,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 2.875,00 Valor Pago: 2.875,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025(ACERTO)

Dados do Empenho

Data do Empenho: 05/02/2025 Número do Empenho: 2025/00048
CNPJ/CPF: 09265033000138 Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/11
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.257,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.257,00 Valor Pago: 1.257,00
Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST.O COMERCIAL PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE FEVEREIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/01/2025 Número do Empenho: 2025/00042
CNPJ/CPF: 00000000000191 Fornecedor/Nome: BANDO DO BRAISL S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.009,00 Valor Pago: 4.009,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/01/2025 Número do Empenho: 2025/00041
CNPJ/CPF: 00360305000104 Fornecedor/Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 800,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 207,00 Valor Pago: 207,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 22/01/2025 Número do Empenho: 2025/00039
CNPJ/CPF: 24374667000112 Fornecedor/Nome: MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/10
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.400,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.400,00 Valor Pago: 4.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MASSA ASFALTICA PARA REPARA..O URBANA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 30/01/2025 Número do Empenho: 2025/00040
CNPJ/CPF: 37018799000153 Fornecedor/Nome: DELONE CANEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2025/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.900,00 Valor Pago: 3.900,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ASSESSORIA JUR.DICA PARA ESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00038
CNPJ/CPF: 12205746600 Fornecedor/Nome: DAVI SANTOS DIAS DE FREITAS
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.100,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.100,00 Valor Pago: 1.100,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA DE LICITA..O PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2025 Número do Empenho: 2025/00037
CNPJ/CPF: 32578926000155 Fornecedor/Nome: DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/25
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.835,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.835,00 Valor Pago: 4.835,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISES DE .GUA DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00036
CNPJ/CPF: 04225153000198 Fornecedor/Nome: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP
Licitação: Pregão Número do Processo: 2022/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.249,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.249,00 Valor Pago: 1.249,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMA..O DA COLETA DE LEITURAS DE .GUA, COM IMPRESS.O SIMULT.NEA DE FATURAS, COM GERENCIADOR NA PLATAFORMA WEB E APLICATIVOS M.BILE NAS PLATAFORMAS ANDROID. INCLUSO IMPLANTA..O

Dados do Empenho

Data do Empenho: 15/01/2025 Número do Empenho: 2025/00035
CNPJ/CPF: 15153524000190 Fornecedor/Nome: SANIGRAN LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/18
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 4.480,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 4.480,00 Valor Pago: 4.480,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PRODUTO QU.MICO PARA MANUTEN..O DO SISTEMA DE .GUA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2025 Número do Empenho: 2025/00034
CNPJ/CPF: 06295245000170 Fornecedor/Nome: POSTO SOARES II LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 814,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 814,00 Valor Pago: 814,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA OS VE.CULOS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2025 Número do Empenho: 2025/00033
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.012,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.012,00 Valor Pago: 5.012,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2025 Número do Empenho: 2025/00032
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 Nome da Natureza: Obrigações Patronais
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.188,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.188,00 Valor Pago: 1.188,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES 01/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00031
CNPJ/CPF: 09754738670 Fornecedor/Nome: HELIO JUNIOR ALVES BARBOSA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/7
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Nome da Natureza: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 900,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 900,00 Valor Pago: 900,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE ENGENHARIA PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2025 Número do Empenho: 2025/00030
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 5.147,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 5.147,00 Valor Pago: 5.147,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2025 Número do Empenho: 2025/00029
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 Nome da Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 15.243,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 15.243,00 Valor Pago: 15.243,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2025 Número do Empenho: 2025/00028
CNPJ/CPF: 20218988000177 Fornecedor/Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 Nome da Natureza: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 10.802,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 10.802,00 Valor Pago: 10.802,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 24/01/2025 Número do Empenho: 2025/00026
CNPJ/CPF: 07117821000151 Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2023/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 88,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 88,00 Valor Pago: 88,00
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00027
CNPJ/CPF: 03926266678 Fornecedor/Nome: CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 Nome da Natureza: Serviços de Consultoria
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.518,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.518,00 Valor Pago: 1.518,00
Histórico: REFERE- SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE CONTADOR PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00025
CNPJ/CPF: 04756181000131 Fornecedor/Nome: ELAINE DAMASCENO E ELOI PERPETUO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 523,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 523,00 Valor Pago: 523,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA , REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00024
CNPJ/CPF: 02898792000199 Fornecedor/Nome: POSTO SOUSA & SOUSA LTDA
Licitação: Credenciamento Número do Processo: 2023/27
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 738,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 738,00 Valor Pago: 738,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.O DE RECEBIMENTOS DAS GUIAS DAS CONTAS DE .GUA , REDE DE ESGOTO E DEMAIS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00021
CNPJ/CPF: 29979036000140 Fornecedor/Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 29,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 29,00 Valor Pago: 29,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00022
CNPJ/CPF: 25349804000121 Fornecedor/Nome: COMERCIAL DIVINOLANDIA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 775,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 775,00 Valor Pago: 775,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS DE ALIMENTA..O, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTEN..O DOS SERVI.OS DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00023
CNPJ/CPF: 08895194000142 Fornecedor/Nome: RKM INFORMÁTICA LTDA-ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/2
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 352,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 352,00 Valor Pago: 352,00
Histórico: REFERE-SE A MANUTEN..O DOS DADOS E SISTEMAS DO WEBSITE E DO PORTAL DA TRANSPAR.NCIA MUNICIPAL DESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 21/01/2025 Número do Empenho: 2025/00019
CNPJ/CPF: 44978961000140 Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/4
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 215,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 215,00 Valor Pago: 215,00
Histórico: REFERE-SE A EMISS.O DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA ESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 28/01/2025 Número do Empenho: 2025/00020
CNPJ/CPF: 32314289000100 Fornecedor/Nome: PADARIA, LANCHONETE E CONFEITARIA CAMPOS LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 633,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 633,00 Valor Pago: 633,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISI..O DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/01/2025 Número do Empenho: 2025/00018
CNPJ/CPF: 09265033000138 Fornecedor/Nome: 3 COMP INFORMATICA LTDA- ME
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2022/5
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 1.257,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 1.257,00 Valor Pago: 1.257,00
Histórico: REFERE-SE A LOCA..O DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST.O COMERCIAL PARA O SAAE NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 16/01/2025 Número do Empenho: 2025/00017
CNPJ/CPF: 71000731000185 Fornecedor/Nome: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Licitação: Pregão Número do Processo: 2021/41
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 12.363,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.090,00 Valor Pago: 3.090,00
Histórico: REFERE-SE A CESS.O DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/00016
CNPJ/CPF: 44978961000140 Fornecedor/Nome: ISABELLE AGUIAR SANTOS CRUZ
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/3
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 280,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 280,00 Valor Pago: 280,00
Histórico: REFERE-SE A EMISS.O DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF A1 PARA OS DIRETORES DESTA AUTARQUIA.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 20/01/2025 Número do Empenho: 2025/0009
CNPJ/CPF: 46430741000103 Fornecedor/Nome: TASC TELECOMUNICACOES LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/8
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.221,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 3.221,00 Valor Pago: 3.221,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCA..O DO CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SOFTWARES E EXECU..O DO SISTEMA DE TELEMETRIA, TELECOMANDO E TELESUPERVIS.O (S3T) PARA O SAAE DE DIVINOL.NDIA DE MINAS NO M.S DE JANEIRO DE 20

Dados do Empenho

Data do Empenho: 06/01/2025 Número do Empenho: 2025/0008
CNPJ/CPF: 35225767000101 Fornecedor/Nome: JOSÉ MARIA JÚNIOR 089.557.026-20
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/6
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 890,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 890,00 Valor Pago: 890,00
Histórico: REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TI PARA ESTA AUTARQUIA NO M.S DE JANEIRO DE 2025.

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2025 Número do Empenho: 2025/0003
CNPJ/CPF: 76535764000739 Fornecedor/Nome: OI
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 3.600,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 637,00 Valor Pago: 637,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2025,

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2025 Número do Empenho: 2025/0004
CNPJ/CPF: 06981180000116 Fornecedor/Nome: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Nome da Natureza: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 77.749,00 Valor Pago: 59.281,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2025

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2025 Número do Empenho: 2025/0002
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Dispensa Art. 24 Número do Processo: 2025/1
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 429,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 429,00 Valor Pago: 429,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL EL.TRICO PARA MANUTEN..O DO SISTEMA DE .GUA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 03/01/2025 Número do Empenho: 2025/0001
CNPJ/CPF: 18172693000165 Fornecedor/Nome: SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA
Licitação: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Número do Processo: 2024/16
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1751204474003 Nome Programa de Trabalho: OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA AGUA
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Nome da Natureza: Material de Consumo
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 539,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 539,00 Valor Pago: 539,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL EL.TRICO PARA MANUTEN..O DO SISTEMA DE .GUA

Dados do Empenho

Data do Empenho: 25/03/2025 Número do Empenho: 2025/000122
CNPJ/CPF: 07117821000151 Fornecedor/Nome: GHNET TELECOM
Licitação: Não se Aplica Número do Processo:
Secretaria: 03.01.01 Nome Secretaria: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Programa de Trabalho: 1712200214002 Nome Programa de Trabalho: MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Nome da Natureza: Serv. de TI e Comunicação - PJ
Cód. Fonte de Recurso: 40012 Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Valor Empenhado: 88,00 Valor Anulado: 0,00 Valor Liquidado: 88,00 Valor Pago: 88,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET.